你好,189799.81÷1.06=179056.42,這個是不含稅收入,而不是增值稅銷項稅額 1.2%×179056.41=2148.68,這個是增值稅應納稅額,而不是進項稅額 用增值稅/不含稅銷售收入=2148.68/179056.42,這個是1.2%,而不是0.48
你好,老師! 增值稅稅負率計算公式=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時期增值稅“稅負率”=當期的“應納稅額”÷當期的“應稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負率=(銷項-進項)/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個不含稅銷售收入,是不是包含主營業務收入及其他業務收入,但是不包含營業外收入,投資收益,公允價值變動收益等! 這樣理解對嗎?
老師,請問,我司是一般納稅人,服務類型公司,有筆業務是6個點172700已經把成本發票也是6個點開了過來,168641.55,銷項稅額:172700/1.06*0.06=9775.47,進項稅額=168641.55/1.06*0.06=9575.75 增值稅=9775.47-9575.75=229.72 附加稅=229.72*0.12=27.57 ,老師我還有一筆業務100210.82,也是6個點的,那我怎么把兩筆業務稅負率控制在1.2%-2%
老師,我司一般納稅人,服務類型,總收入274910.82!銷項稅額=274910.82/1.06*0.06=15560.99 進項稅額=1.2%*274910.82/1.06=3112.2 增值稅:15560.99-3112.2=12448.79 不含稅稅額:12448.79/1.06=11744.14 含稅金額:11744.14*(1+6%)=12448.78 稅負率:1.2% 老師是這樣算?
老師,請問我這個月開票含稅189799.81,服務類型企業,增值稅:189799.81÷1.06×0.06=179056.41 稅負考慮1.2% 1.2%×179056.41=2148.68這個是進項稅額 增值稅:10743.4?2148.68=8594.72 老師,怎么我用增值稅/不含稅銷售收入:8594.72/179056.41=0.48,不是1.2%
老師,請問我這個月開票含稅189799.81,服務類型企業,增值稅:189799.81÷1.06×0.06=179056.41 稅負考慮1.2% 1.2%×179056.41=2148.68這個是進項稅額 增值稅:10743.4?2148.68=8594.72 老師,怎么我用增值稅/不含稅銷售收入:8594.72/179056.41=0.48,不是1.2%老師,稅負率不是要看我繳納的增值稅嗎?那我怎么算出來是0.48
老師,工商年報社保基數的填寫,是填每個人每個月的數據還是按照所有人每個月的乘積結果填寫?
老師,這個合同,這個營業執照,開建筑服務勞務費,可以哇
老師,單位公戶往個人卡上打租賃款,但是,個人因為稅金問題,不給開發票,這種情況下,只能從個人給他打款嗎?
請問老師一月份的時候有十多筆報銷做錯了已經轉了,發現重復轉了也做賬了,現在該怎么辦呢?
洗浴中心送給顧客的代金券應該記收入嗎?
請問,甲公司注資100萬,兩個股東分別占60%和40%,甲公司100萬均已實繳。甲公司連續三年虧損。 現我司0元購買其中一個股東的股權,占甲公司40%的股份,認繳40萬(前股東已實繳)。 想問,我司的會計處理及需要交什么稅?
請教老師,我們是物業公司,找房東租了房子,又轉租岀去了,請問一下我們物業公司付給房東的租金等怎么做會計分錄?
請問下,一人一號制具體是哪個文件,怎么查不到呀?
老師,供應商給我們的往來詢證函,對方是營業收入科目,我怎么核對呢,我在賬簿里找什么科目呢?
一般納稅人,本月預收不動產租賃5萬,因為租賃期不確定,暫時不開發票,下月初怎么什么增值稅
那我需要抵扣多少進項發票,怎么算,服務類型,全部6個點
你好,是已知含稅收入,增值稅稅負率1.2%,計算需要多少進項發票抵扣的意思嗎? 進項稅率也是6%嗎??
對,老師,幫我明細算法發給我
你好,不含稅收入=189799.81÷1.06=179056.42 1.2%×179056.41=2148.68,這個是增值稅應納稅額 需要的進項稅額=179056.42*6%—2148.68 需要的進項含稅金額=(179056.42*6%—2148.68)/6%? *1.06