公式倒是沒(méi)問(wèn)題,算的話就是這么算,只能這么推算
請(qǐng)問(wèn),朋友公司是做市政工程的,今年開(kāi)票幾百萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有幾十萬(wàn),每月增值稅要交幾十萬(wàn),年底所得稅又要交好多。我給朋友出的主意是,一方面抓緊問(wèn)之前沒(méi)開(kāi)票的供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)票,稅點(diǎn)公司可以認(rèn),另外,在12月和明年1月報(bào)工資個(gè)稅時(shí)補(bǔ)報(bào)施工人員全年個(gè)稅,這樣可以增加工資支出。剩余的利潤(rùn)以成立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的形式開(kāi)票給公司開(kāi)取得成本票。請(qǐng)教老師這些辦法是否可以行,有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
老師你好!我公司是合了3個(gè)稅種1建筑勞務(wù)清包工3個(gè)點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)3.銷(xiāo)售建筑材料13個(gè)點(diǎn)。現(xiàn)在開(kāi)出去的300萬(wàn)全是建筑施工清包工3個(gè)點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個(gè)點(diǎn)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)。可以抵扣嗎?抵扣完后只能放哪里等開(kāi)出去9個(gè)點(diǎn)時(shí),我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長(zhǎng)時(shí)間啊?要是3年他都未開(kāi)9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在?還有一個(gè)問(wèn)題是。他是一般納稅人,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了。就36個(gè)月里不得變更。他怎么會(huì)還說(shuō)他有3個(gè)稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個(gè)稅種。
我公司11月開(kāi)出100萬(wàn)發(fā)票,開(kāi)票只是為了收款,產(chǎn)品沒(méi)出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤(rùn)好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒(méi)銷(xiāo)售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報(bào)表就會(huì)很難看,還是在11月反映銷(xiāo)售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開(kāi)出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬(wàn)增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開(kāi)出,所以我11月實(shí)交7萬(wàn)增值稅,交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬(wàn)稅額,那就變留抵稅額3萬(wàn)了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問(wèn)題有點(diǎn)多,請(qǐng)老師耐心解答
請(qǐng)問(wèn)老師,公司這個(gè)月只有113萬(wàn)含稅的進(jìn)項(xiàng)要保持稅負(fù)2個(gè)點(diǎn),113/1.13=100,(X-100)÷X=0.02,X×1.13得出,這個(gè)月可以開(kāi)多少錢(qián)銷(xiāo)項(xiàng)(含稅),這樣倒推正確嗎?有沒(méi)有更快的方法?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司這個(gè)月只有113萬(wàn)含稅的進(jìn)項(xiàng)要保持稅負(fù)2個(gè)點(diǎn),113/1.13=100,(X-100)÷X=0.02,X×1.13得出,這個(gè)月可以開(kāi)多少錢(qián)銷(xiāo)項(xiàng)(含稅),這樣倒推正確嗎?有沒(méi)有更快的方法? 順便老師幫忙解一下未知數(shù)哈,寫(xiě)下解的過(guò)程,辛苦了
老師,游樂(lè)場(chǎng)開(kāi)園后才開(kāi)始建賬,外賬前期的設(shè)備投入需要攤銷(xiāo)嗎?如果攤銷(xiāo)怎么攤銷(xiāo),是不是需要把發(fā)票都要回來(lái)
老師,開(kāi)票開(kāi)玉石,需要交消費(fèi)稅的嗎
老師,我們現(xiàn)在才收到去年和前年的房租發(fā)票,每年80多萬(wàn),但是因?yàn)橹皼](méi)收到發(fā)票一直沒(méi)計(jì)提,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬啊。今年匯算清繳如果全部計(jì)進(jìn)去就得退稅,不想退稅
老師,快賬軟件科目余額表應(yīng)付賬款為什么顯示貸方負(fù)數(shù)呢?不能顯示到借方嗎?
你好,員工受傷,單位先墊付醫(yī)療費(fèi),保險(xiǎn)公司理賠到賬怎么做會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模納稅人開(kāi)票30萬(wàn)需要交稅嗎
老師幫忙解答一下這道題
老師請(qǐng)問(wèn)下,物流公司賣(mài)車(chē)給其他公司,開(kāi)票銷(xiāo)售發(fā)票應(yīng)該怎樣開(kāi),頭和掛可不可開(kāi)在一張發(fā)票上?
老師您好!國(guó)企退休人員可以開(kāi)公司嗎?
你好老師,匯算清繳完顯實(shí)有多交稅款,2萬(wàn)多,直接點(diǎn)退稅嗎?還是點(diǎn)暫不退稅,以后產(chǎn)生所得稅再用掉
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)方程怎么解呢,辛苦了麻煩詳細(xì)說(shuō)明
我在外面呢,這個(gè)就一個(gè)未知數(shù)應(yīng)該好解吧
不會(huì)哈哈哈
我回去幫你算算吧
好的,請(qǐng)問(wèn)老師回去了嗎?
啊,同學(xué),抱歉,我上了半天也沒(méi)算出來(lái),都亡了。
啊,那比如我們公司這個(gè)月有100萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)不含稅,要保持2個(gè)點(diǎn)的稅負(fù),這個(gè)月能開(kāi)多少票含稅,如果是這樣,老師怎么推導(dǎo)
我發(fā)給您截圖,您看一下兒吧。
老師套進(jìn)去好像不對(duì)
沒(méi)錯(cuò)兒啊,這個(gè)沒(méi)錯(cuò)啊。
明白了,在÷0.13就出來(lái)收入了對(duì)么
用于你的銷(xiāo)項(xiàng)稅額除以13%就是不含稅收入。
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您啦。