你好,只能用進項發票抵扣的呢,這種是沒有其他辦法的
一般納稅人,10月份開銷項十幾萬,應交增值稅15000,原本買了進項票的,結果進項票沒開進來,現在客戶又不想15000的增值稅,有什么辦法解決嗎
一般納稅人,10月份開銷項十幾萬,應交增值稅15000,原本買了進項票的,結果進項票沒開進來,現在客戶又不想15000的增值稅,有什么辦嗎
老師,一般納稅人,1月份開了50萬的銷項發票,報1月份的增值稅的時候沒有進項發票,所以就按50萬元交了增值稅,但4月份的時候有了進項發票,4月份進項可以抵已報1月份的增值稅嗎,可以申請退稅嗎
一般納稅人2月份增值稅需要繳納4千多,進項票有十幾萬沒開回來,3月份才能開回來,這個4千多怎么辦可以不交嗎?
老師好,由于我4月份才升為一般納稅人,以為3月份的進項票可以抵扣,結果4月份沒開進項票回來,而且開的專票客戶在5月份又退回作了紅沖,現在弄來4月要交增值稅,我該咋處理不交稅,可不可以先申報不交稅款,等5月份進項回來再用留抵稅去抵?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
如果發票收回沖紅也要交稅嗎
這個月申報10月份,現在紅沖也是12月份申報了呢,也是要交稅的