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老師,一般納稅人,1月份開了50萬的銷項發票,報1月份的增值稅的時候沒有進項發票,所以就按50萬元交了增值稅,但4月份的時候有了進項發票,4月份進項可以抵已報1月份的增值稅嗎,可以申請退稅嗎

2022-01-18 13:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-18 13:14

你好同學,不可以啦,因為你已經交稅了。

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你好同學,不可以啦,因為你已經交稅了。
2022-01-18
可以留著不抵扣 等開銷項發票的時候再抵扣
2023-01-06
可以的,沒問題的哈
2024-04-23
開票日期2月份的不可以。
2022-01-27
你好,10月份的時候取的進項發票大于銷項發票,不用交增值稅,沒有抵扣完的增值稅不可以抵扣9月份的應納稅額,是結轉以后月份抵扣,而不是申請退稅。
2021-11-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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