同學你好, 借,應交稅費一應增 貸,營業外收入
你好老師!我們是小規模納稅人,季度30萬之內免交增值稅,做做賬時每張發票憑證上都有應交增值稅多少金額,導致現在賬上和實際交的增值稅不一致,怎么處理?
你好!請問小規模納稅人季末應交稅金貸方有余額但是這筆增值稅金又在免繳范圍內,要怎么做賬務處理?
老師好!小規模納稅人季度末要交增值稅!減免的附加稅賬務怎么處理?城建稅是直接按減免后的金額計提?
老師好!小規模納稅人季度末要交增值稅!減免的附加稅賬務怎么處理?城建稅是直接按減免后的金額計提?
老師,請問小規模納稅人取得收入的時候,借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-未交增值稅。現在政策是小規模納稅人季度30萬內,免征增值稅。那未交增值稅這個科目的余額要怎么處理?
老師請問稅務局系統申報的房產稅和城鎮土地使用稅表格中的計稅依據一欄數據怎么算的
老師,公司里有5人,其中有一人的保險費全部都是公司交的,剩下4人的保險是公司交部分,個人交部分。那憑證應該怎么寫
老師您好!我想問一下,公寓出租可以開經營租賃,房租租賃嗎
1.上年度銷售發票漏記一張,本年度會計憑證怎么補入。 2.上一年度重復計入收入,會計分錄怎么做? 憑證:借:銀行存款48萬(沒錯) 貸:主營業務收入48萬(多記)
請教老師,國家稅務總局公告2023年第1號,自2023年1月1日起至2023年12月31日,允許生活服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額,這個政策現在還有沒有了,謝謝!
老師,您好!建筑安裝企業的工程造價怎么做?
老師,我們去年開票給上游,現在要充紅,有沒有影響,我們是不是就多交稅了
老師,小規模納稅季報30萬免稅,如我公司小規模納稅,開了票額度40萬,專票開了20萬,普票開了20萬,專票開多少交多少,那普票按多少額度交稅呢
我們公司項目分包方是包工包料 發票是我們公司取得 平時他們把錢用個人賬戶轉到公司賬戶 然后付出去購買材料 發票我們取得 這個個人的款后面要還回去嗎 還是怎么弄 寫個委托代采協議可以嗎
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?