現(xiàn)在去稅局修改申報(bào)表,需要繳納
您好,我想咨詢下,上季度不開(kāi)票,預(yù)交土地增值稅時(shí)少交了一千多元,這種情況可以等匯算清繳時(shí)一起補(bǔ)交,還是要現(xiàn)在到稅局修改,需要繳納滯納金嗎?
老師,我那天問(wèn)你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說(shuō)不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來(lái)抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,我們公司從個(gè)人那里租了一塊場(chǎng)地用來(lái)做餐飲,如果租金一個(gè)月是5000元,現(xiàn)在房東不肯交房產(chǎn)稅,要我們交,并且要從2022年到2024年的房產(chǎn)稅都要補(bǔ)交,是小微企業(yè),這種情況我們需要補(bǔ)繳多少房產(chǎn)稅和滯納金?麻煩幫我算下可以嗎?2022年開(kāi)始應(yīng)該是減半征收的吧…
老師,情況如下我們公司是一般納稅人,購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)汽車2023.9月賣了,開(kāi)的二手車交易發(fā)票價(jià)格低,省稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)刷出來(lái)了,讓我們按扣除折舊后的金額玉150000元補(bǔ)稅款,讓補(bǔ)在2023.9的增值稅報(bào)表里做無(wú)票收入。我想咨詢:1,改2023.9月的增值稅報(bào)表在哪改?是進(jìn)去電子稅務(wù)局找到2023.9報(bào)表直接修改還是去稅務(wù)大廳2.所得稅報(bào)表需要改2023.9的季報(bào)表和匯算清繳年報(bào)嗎,具體怎么改
老師你好我想問(wèn)一下理賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)23年5月份沒(méi)有開(kāi)票但是做了收入40萬(wàn)不是未開(kāi)票收入一直到現(xiàn)在12月 這個(gè)月交增值稅的時(shí)候可以直接少繳納40萬(wàn)部份的增值稅嗎 賬上要怎么修改呢
感覺(jué)差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進(jìn)項(xiàng)差不多啊
老師,都選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒(méi)有一般計(jì)稅的項(xiàng)目啊
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對(duì)方給我們開(kāi)普票就可以了,就沒(méi)有必要專票了
老師那取得的費(fèi)用類的發(fā)票再差額開(kāi)票的時(shí)候不能扣除是吧
樸老師,行政事業(yè)單位的,要沖一次其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款,貸什么啊
本事業(yè)單位a,收到本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣沖銷呢,借其他應(yīng)付款12497.88元,待:其他應(yīng)收款12497.88元,中間的差額,借記:事業(yè)支出,待:銀行存款可以嗎?
此題分錄咋寫(xiě)還有不能帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益為什么2024年還要攤銷
老師,股份有限公司是看認(rèn)繳還是實(shí)繳?
事業(yè)單位a收到墊付事業(yè)單位b的員工甲某社保18360.9元,事業(yè)單位a付出去事業(yè)單位c墊付的本單位員工社保12497.88元,請(qǐng)問(wèn)收入和支出怎樣互相抵消?
應(yīng)稅消費(fèi)品出口,哪些情況下消費(fèi)稅免稅但不退稅
不能匯算清繳時(shí),一起補(bǔ)齊嗎
如果繳納滯納金,是按照少交的一千多計(jì)算嗎?
匯算是所得稅,和你土地增值稅有什么關(guān)系,是的
最后的土地增值稅是要進(jìn)行清算的
我這種情況就要向大廳提交申報(bào)表,并對(duì)少繳納的一千多元,進(jìn)行繳納滯納金是這個(gè)意思對(duì)吧
進(jìn)行繳納滯納金是這個(gè)意思對(duì)吧 是的
好的,謝謝啦
滿意請(qǐng)打五星好評(píng)