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老師,情況如下我們公司是一般納稅人,購買的固定資產(chǎn)汽車2023.9月賣了,開的二手車交易發(fā)票價(jià)格低,省稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)刷出來了,讓我們按扣除折舊后的金額玉150000元補(bǔ)稅款,讓補(bǔ)在2023.9的增值稅報(bào)表里做無票收入。我想咨詢:1,改2023.9月的增值稅報(bào)表在哪改?是進(jìn)去電子稅務(wù)局找到2023.9報(bào)表直接修改還是去稅務(wù)大廳2.所得稅報(bào)表需要改2023.9的季報(bào)表和匯算清繳年報(bào)嗎,具體怎么改

2025-01-02 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-02 16:19

2023 年 9 月增值稅報(bào)表的修改 在電子稅務(wù)局,可以依次點(diǎn)擊【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【更正往期申報(bào)(增值稅、消費(fèi)稅、增值稅代扣代繳、扣繳企業(yè)所得稅)】模塊,根據(jù)查詢條件找到 2023 年 9 月的增值稅報(bào)表后點(diǎn)擊右側(cè)的 “更正申報(bào)” 按鈕進(jìn)入表單完成修改及申報(bào)。當(dāng)收到申報(bào)成功的回執(zhí)信息后,可點(diǎn)擊【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【申報(bào)表(財(cái)務(wù)報(bào)表)查詢及打印】—【網(wǎng)上申報(bào)表(財(cái)務(wù)報(bào)表)查詢及打印】模塊查詢更新后的報(bào)表信息。若點(diǎn)擊申報(bào)提示上傳逾期更正說明材料,則需點(diǎn)擊附送資料上傳第 42 項(xiàng)即可,逾期更正說明材料沒有模板和格式要求,自行寫一份說明文檔蓋章上傳即可。 2023 年企業(yè)所得稅報(bào)表的修改 季報(bào)修改:如果該筆業(yè)務(wù)在 2023 年 9 月季報(bào)時(shí)已經(jīng)影響了企業(yè)所得稅的計(jì)算和申報(bào),那么需要對(duì) 2023 年 9 月季報(bào)進(jìn)行更正。同樣在電子稅務(wù)局中,找到【申報(bào)更正與作廢】模塊,選擇 2023 年 9 月的企業(yè)所得稅季報(bào)進(jìn)行更正申報(bào)。將無票收入以及相應(yīng)的成本等數(shù)據(jù)補(bǔ)充或修改完整后重新提交申報(bào)。 匯算清繳年報(bào)修改:若匯算清繳年報(bào)中涉及到該筆業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,需要進(jìn)行更正申報(bào)。在電子稅務(wù)局【申報(bào)更正與作廢】模塊找到 2023 年度匯算清繳報(bào)表進(jìn)行更正。根據(jù)補(bǔ)記的無票收入以及對(duì)應(yīng)的成本、折舊等情況,重新計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額等。

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快賬用戶7325 追問 2025-01-02 16:29

這次補(bǔ)車款做無票收入比以前的收入增加這次處理車的收入,季報(bào)跟年度匯算清繳所得稅表都需要修改對(duì)嗎老師

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快賬用戶7325 追問 2025-01-02 16:31

2023.9增值稅報(bào)表只需要改收入嗎?別的地方需不需要改動(dòng)

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齊紅老師 解答 2025-01-02 16:34

同學(xué)你好 不對(duì)的都要改 現(xiàn)在稅局都要求在所屬期改

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快賬用戶7325 追問 2025-01-02 16:37

老師增值稅報(bào)表里都需要改哪個(gè)地方?需要沒改過麻煩您詳細(xì)講講,謝謝您了

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齊紅老師 解答 2025-01-02 16:41

同學(xué)你好 這個(gè)就是改收入哦

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快賬用戶7325 追問 2025-01-02 16:47

所得稅報(bào)表原來的收入加上這車的收入132743=150000/1.13,成本修改具體怎么改

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齊紅老師 解答 2025-01-02 16:53

同學(xué)你好 按不含稅的收入填寫申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2025-01-02 16:53

同學(xué)你好 成本按你們賬上的成本金額

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快賬用戶7325 追問 2025-01-02 16:58

帳上一直都沒做這輛車,而且就是做賬這個(gè)成本是固定資產(chǎn)清理科目啊,15的車收入是132743,所得稅季報(bào)跟匯算清繳都是把收入在原來基礎(chǔ)上加132743,成本也是在原來成本基礎(chǔ)上加132743嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-02 17:05

那你直接做營(yíng)業(yè)外就可以了 先盤盈 但是這個(gè)可能會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

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快賬用戶7325 追問 2025-01-02 17:07

營(yíng)業(yè)外是做營(yíng)業(yè)外收入的意思嗎?不明白您的意思

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齊紅老師 解答 2025-01-02 17:15

對(duì)的 就是營(yíng)業(yè)外收入的哦 先盤盈

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快賬用戶7325 追問 2025-01-03 14:39

老師,稅務(wù)局讓補(bǔ)這個(gè)車稅款的老師說車的成本可以抵減點(diǎn)所得稅,所得稅季報(bào)年報(bào)具體怎么改,麻煩老師指導(dǎo)下

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齊紅老師 解答 2025-01-03 14:40

這個(gè)不管是虧損還是溢價(jià)轉(zhuǎn)讓都要交所得稅的 沒法減少

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快賬用戶7325 追問 2025-01-03 14:41

所得稅表改收入是原來的收入加補(bǔ)的這個(gè)車的收入,成本怎么加上車的成本

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快賬用戶7325 追問 2025-01-03 14:41

所得稅表改收入是原來的收入加補(bǔ)的這個(gè)車的收入,成本怎么加上車的成本

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齊紅老師 解答 2025-01-03 14:42

你做分錄之后就正常結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以 所得稅年度申報(bào)表只要按溢價(jià)或虧損的調(diào)增就可以了 這個(gè)沒法少交所得稅

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快賬用戶7325 追問 2025-01-03 15:00

老師麻煩你幫我解答下下面三個(gè)問題,我的提問時(shí)間不夠了謝謝1,所得稅表的收入為了跟增值稅表申報(bào)的收入一致已經(jīng)加上這個(gè)車的收入了,還要按照溢價(jià)或虧損的金額調(diào)增嗎 2,如果所得稅表報(bào)的收入跟增值稅收入不一致,專管員會(huì)找我們的,上次就有其他的車賣了,為了交增值稅,在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表賣車收到錢不含稅收入做無票收入報(bào)增值稅,因?yàn)樽鲎鲑~賣車進(jìn)的是固定資產(chǎn)清理,所以匯算清繳所得稅收入跟增值稅收入不一致,稅局找我們了 3,補(bǔ)報(bào)增值稅所得稅該車做帳的所屬期2023.9要改做的帳嗎?匯算清繳所得稅調(diào)整是不需要改做的帳的,只改電子稅務(wù)局申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2025-01-03 15:02

同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.你所得稅收入得加上這個(gè)賣車的收入 3.現(xiàn)在稅局都要求返回對(duì)應(yīng)所屬期更正

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快賬用戶7325 追問 2025-01-03 15:23

老師1,電子稅務(wù)局的報(bào)表我知道要改,公司里做的帳還要改嗎? 2,所得稅已經(jīng)加上這次賣車的全部收入了,再加溢價(jià)或虧損,等于車報(bào)兩次收入啊 3,賣車的成本填在所得稅表的哪里,會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師回答也不一致,有的老師說成本可以所得稅前扣除。有的說不能扣除,哪個(gè)是正確的啊

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齊紅老師 解答 2025-01-03 15:27

同學(xué)你好 1.要改 2.調(diào)增的和車自己的收入不一樣 3.你溢價(jià)的或者虧損的金額不能稅前扣除,不是說都不能扣除

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2025-01-02
您好。 1、原值10萬,會(huì)計(jì)折舊1萬,享受一次性折舊10萬,納稅調(diào)減9萬這個(gè)思路是正確的;但是這樣處理有個(gè)問題就是,在資產(chǎn)提足折舊后,您要對(duì)殘值單獨(dú)納稅調(diào)增(因?yàn)闅堉的蚕硎芤淮涡钥鄢耍晕业慕ㄗh為了以后省事,殘值您不要享受一次性扣除,只按凈值享受一次性扣除,這樣后續(xù)只是調(diào)增會(huì)計(jì)折舊金額就可以,提足折舊后,稅會(huì)就沒有差異了。 2、應(yīng)收賬款壞賬損失屬于債務(wù)重組的,應(yīng)有債務(wù)重組協(xié)議及其債務(wù)人重組收益納稅情況說明; 3、這類支出,可以讓自然人去稅局代開發(fā)票,因?yàn)檫@是應(yīng)稅行為,需要憑借發(fā)票稅前扣除。
2020-10-19
同學(xué)你好 你對(duì)應(yīng)的都有發(fā)票嗎
2020-10-04
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