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例:A公司為增值稅一般納稅人,2020年5月銷售一臺使用過的設備,取得銷售收入60,000.00元,該設備為2015年1月購入,未放棄減稅優惠,開具增值稅普通發票。 因為A公司未放棄減稅優惠,因此銷售是可按照簡易計稅方法計稅,應納增值稅=60,000.00/(1+3%)*2%=1,165.05元。請問老師2009年以后購入的固定資產出售不是13%稅率嗎?

2020-11-04 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-04 16:24

同學你好 對,你之前購入的時候抵扣了,現在出售就是13%

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同學你好 對,你之前購入的時候抵扣了,現在出售就是13%
2020-11-04
你好 因為是2019 130000/1.03*0.03=3786.40776699 10000/1.03*0.02=194.174757282 合計=3786.41%2B194.17=3980.58=0.398058萬 小規模納稅人銷售自己使用過的固定資產和舊貨,按下列公式確定銷售額和應納稅額: 銷售額=含稅銷售額/(1%2B3%) 應納稅額=銷售額×2%
2021-07-29
同學你好,A設備應納增值稅額=1.03萬/1.03*2%=200元
2023-11-06
A、設備的增值稅等于300 B、設備的增值稅400
2023-11-06
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