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①某企業為增值稅一般納稅人,產品適用稅率為13%,2020年4月出售使用過的設備,共取得50萬元,設備購進時共花費200萬元,且未能抵扣進項稅額。該企業未放棄減免稅,則該筆業務應繳納增值稅( )萬元。 ②某企業為增值稅一般納稅人,2021年1月銷售鋼材一批取得含稅銷售額58萬元。2021年3月因質量問題該批鋼材被全部退回,企業按規定開具紅字發票;3月份銷售鋼材取得不含稅銷售額150萬元。該企業3月增值稅銷項稅額( )萬元。

2022-05-10 00:03
答疑老師

齊紅老師

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2022-05-10 05:27

1則該筆業務應繳納增值稅( )萬元。 50/1.03*0.02=0.97

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齊紅老師 解答 2022-05-10 05:27

2該企業3月增值稅銷項稅額( 150*0.13-58/1.13*0.13=12.83

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1則該筆業務應繳納增值稅( )萬元。 50/1.03*0.02=0.97
2022-05-10
你好,該企業 5 月增值稅銷項稅額=150萬*13%—58萬/1.13*13%
2022-05-14
同學你好 請計算該企業4月份應納增值稅稅額=50*13%加1.7減5.1=3.1
2022-06-05
你好,同學。正在為你解答。
2021-12-29
1.當期不得免征和抵扣的稅額=1000*(13%-9%)=40 2.當期應納稅額=300*13%-(195-40)=-116 3.當期免抵退稅額=1000*9%=90 4.?當應納稅額為負數? ?有退稅額? ? (2和3的絕對值? 當期應退稅額取小值? )即當期應退稅額90
2021-04-28
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