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A企業為增值稅一般納稅人,2019年10月銷售自己使用過的2008年5月購進的機器設備,開具增值稅專用發票,取得含稅收入52000元;銷售2019年5月購進的生產設備,開具增值稅專用發票上注明的價款70000元,銷貨支付不含稅運費2000元,取得運輸企業開具的增值稅專用發票。已知:甲企業銷售自己使用過未抵扣進項的固定資產選擇放棄減稅,則甲企業當月應繳納增值稅( )元。 第二部分,70000*13%-2000*9%是啥意思呢

2020-10-01 15:17
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齊紅老師

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2020-10-01 15:33

你好 銷項稅額-進項稅額

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你好 銷項稅額-進項稅額
2020-10-01
您好 請問是需要計算應交增值稅嗎
2022-06-18
你好同學,稍等回復您
2023-01-05
你好,該企業當月應納增值稅=12萬*3%%2B4萬/1.03*2%
2022-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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