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(1)外購原材料,取得普通發票上注明價稅合計金額5000 元,原材料已入庫t另支付給運輸企業含稅運輸費用3300 元,取得‘般納稅人開具的增值稅專用發票。 (2)外購農機零配件,取得的增值稅專用發票上注明價款140 000 元,本月生產領用價值90 000 元的農機零配件;另支付給運輸企業含稅運輸費用3894 元,取得一般納稅人開具的增值稅專用發票。 (3)企業為修建職工食堂領用5月份外購的鋼材一批,成本70 000 元(其中含運輸費用2800’元),鋼材購入時已按規定抵扣了進項稅。 (4)銷售自產農機整機一批,取得不含稅銷售額450 000 元,另收取該批農機的包裝費 16 350 元。 (5)銷售外購的農機零部件一批,取得含稅銷售額39 550 元。 (6)提供農機維修業務,開具的普通發票上注明價稅合計33 900 元。 (7)轉讓一臺2008 年 11月購進的生產設備,取得含稅收入 100 000 元。 企業取得的增值稅專用發票均在當月通過認證并在當月抵扣;納稅人銷售自己使用過的固定資產,未放棄減稅。 要求:根據上述資料,回答下列問題。 (1)該企業當月增值稅的銷項稅額。 (2)

2020-11-25 15:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-25 15:27

該企業當月增值稅的銷項稅額 450000*9%%2B16350/1.09*9%%2B39550/1.09*9%%2B3900%2B100000/1.03*2%=50957.3439031

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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