您好 借:應收賬款等 貸:其他業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師你好!我公司是一家超市,我公司給一位供應商開具了一張促銷服務費的發票,可以用一些促銷品的費用計入銷售費用嗎?這里需要注意什么問題?
我們是銷售方,開具給供應商的促銷服務費6%的增值稅專用發票,該怎么做賬呢?
我們是跨境電商企業,收到供應商開給我們的模具費的增值稅專用發票,我們應該怎么入賬呢?
老師,我們給供應商開了一張票,我們是一般納稅人,開的是6%的促銷服務費,對方沒有實際給我們付款,后期我們采購貨品的時候沖這個費用,這筆業務要怎么做賬
請問老師,我公司是貿易公司,收到供貨商給的促銷費,開了6%的服務費發票給對方,月底收到該筆費用,要怎么做賬
簡述審計風險模型,謝謝老師
老師,現在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個月還能干嗎?
老師,業務員的費用票里邊有住宿,車票等,我是分開做明細,還是一起做個差旅費,有的會涉及到稅金,是不是要分開做
老師:今天收到一份稅務稽查通知書,但根據提供的網址打不開。我懷疑是假的。但又不敢打電話給稅局確認。這個通知書是發到郵箱里的。要怎么處理比較好。
老師好!咨詢下,公司 20萬的裝修合同,按照3、4、3比例分別付款、開票,會計賬務一般怎么處理比較好?是每次直接入費用就好,還是考慮長期待攤費用?
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎
老師,我們充值加油卡,充值時借其他應付款,貸現金。 加油時借銷售費用,貸,其他應付款,但是現在每次充值有贈送該怎么做賬,比如充3000送150
賬上沒有實繳,公司減資股東需要交個稅嗎
上個月 做賬 借:銷售費用-運費 貸:應付賬款- 有進項沒有勾選,本月可以調整分錄做賬:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銷售費用-運費 這樣可以嗎?
老師,批發零售業的企業所得稅稅負率是多少呢?怎么計算?
是不是還應該結轉一下:借:管理費用-陳列費。 貸:應收賬款
為啥要結轉?是收到了發票?
沒收到發票!這部分原來應該是供應商的折扣折讓
那應該收到折扣折讓發票了才做的
現在由銷量方給供應商開具發票了
銷售方不是供應方么?
對方不給開發票了
那您開具發票也是不對的啊 上面6%發票就是您開具的折扣折讓發票嗎
我們是銷售方,我們給供應商開的促銷費發票
那您說的折扣折讓發票 供應商不開具 讓您單位開具什么發票呢