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Q

我們是銷售方,開具給供應商的促銷服務費6%的增值稅專用發票,該怎么做賬呢?

2020-11-04 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-04 11:50

您好 借:應收賬款等 貸:其他業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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快賬用戶7414 追問 2020-11-04 11:54

是不是還應該結轉一下:借:管理費用-陳列費。 貸:應收賬款

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:54

為啥要結轉?是收到了發票?

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快賬用戶7414 追問 2020-11-04 12:00

沒收到發票!這部分原來應該是供應商的折扣折讓

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齊紅老師 解答 2020-11-04 12:00

那應該收到折扣折讓發票了才做的

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快賬用戶7414 追問 2020-11-04 12:00

現在由銷量方給供應商開具發票了

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齊紅老師 解答 2020-11-04 12:01

銷售方不是供應方么?

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快賬用戶7414 追問 2020-11-04 12:02

對方不給開發票了

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齊紅老師 解答 2020-11-04 12:02

那您開具發票也是不對的啊 上面6%發票就是您開具的折扣折讓發票嗎

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快賬用戶7414 追問 2020-11-04 12:03

我們是銷售方,我們給供應商開的促銷費發票

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齊紅老師 解答 2020-11-04 12:03

那您說的折扣折讓發票 供應商不開具 讓您單位開具什么發票呢

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您好 借:應收賬款等 貸:其他業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020-11-04
您好,這個的話,你們是直接做其他業務收入,這個你們
2024-04-21
你好,這個模具是你們銷售的嗎?
2023-03-22
對于你們來說把支付的錢當成本,然后收到的錢當收入就可以了。 借應收賬款,但其他業務收入應交稅費,應交增值稅。 然后再借其他業務成本貸應付賬款
2024-12-30
你好,這個應收賬款沖減我們的應付就可以啊
2024-04-07
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