你好需要計算做好了發(fā)給你
5.某藥酒廠生產(chǎn)用白酒泡制的藥酒,當(dāng)月對外銷售,取得不含稅銷售額為320萬元,當(dāng)月初庫存外購白酒賬面余額為 30萬元(不含增值稅,下同),當(dāng)月購進(jìn)白酒25萬元,月末庫存外購白酒賬面余額為40萬元;將自產(chǎn)的藥酒5箱送給關(guān)系客戶,賬面成本20 000元,同類產(chǎn)品市場售價每箱5000元。藥酒消費稅稅率為10%。 計算該酒廠當(dāng)月銷售藥酒應(yīng)納消費稅稅額
某藥用酒廠生產(chǎn)用白酒泡制的藥酒,當(dāng)月銷售額為320萬元,當(dāng)月初庫存外購白30萬元(不含增值稅,下同)當(dāng)月購進(jìn)白酒為25萬元,月末庫存外購白酒賬萬元,藥酒消費稅稅率為10%。計算該廠當(dāng)月銷售藥酒應(yīng)納消費稅稅額。
某藥酒廠為增值稅一般納稅人生產(chǎn)用白酒泡制的藥酒2021年四月銷售,自產(chǎn)藥酒取得不含稅的銷售額320萬元,當(dāng)月初庫存外購白酒買價30萬元,當(dāng)月購進(jìn)白酒買價25萬元,月末庫存外購白酒買價40萬元,已知藥酒消費稅稅率為10%,計算該藥酒廠當(dāng)月銷售藥酒應(yīng)繳納消費稅稅額
4.甲藥酒廠為增值稅般納稅人,生產(chǎn)用白酒泡制的藥酒,2021年4月銷售自產(chǎn)藥酒取得不含稅的銷售額320萬元。當(dāng)月初庫存外購白酒買價30萬元,當(dāng)月購進(jìn)白酒買價25萬元,月末庫存外購白酒買價40萬元。已知藥酒消費稅稅率為10%。計算該藥酒廠當(dāng)月銷售藥酒應(yīng)繳納消費稅稅額。
藥酒廠為增值稅一般納稅人生產(chǎn)自用白酒泡制的藥酒2021年四月銷售,自產(chǎn)藥酒取得不含稅的銷售額320萬元,當(dāng)月初,庫存外購白酒買價30萬元,當(dāng)月,購進(jìn)白酒買價25萬元,月末,庫存外購白酒買價40萬元,已知藥酒消費稅稅率為10%,計算該藥酒當(dāng)月銷售藥酒應(yīng)繳納消費稅
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發(fā)的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
計算該酒廠當(dāng)月銷售藥酒應(yīng)納消費稅稅額 320*10%+5*5000*10%/10000=32.25
藥酒不可以抵扣原來的消費稅