你好,該藥酒廠當(dāng)月銷售藥酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額=320萬*10%
5.某藥酒廠生產(chǎn)用白酒泡制的藥酒,當(dāng)月對(duì)外銷售,取得不含稅銷售額為320萬元,當(dāng)月初庫存外購白酒賬面余額為 30萬元(不含增值稅,下同),當(dāng)月購進(jìn)白酒25萬元,月末庫存外購白酒賬面余額為40萬元;將自產(chǎn)的藥酒5箱送給關(guān)系客戶,賬面成本20 000元,同類產(chǎn)品市場售價(jià)每箱5000元。藥酒消費(fèi)稅稅率為10%。 計(jì)算該酒廠當(dāng)月銷售藥酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
某藥用酒廠生產(chǎn)用白酒泡制的藥酒,當(dāng)月銷售額為320萬元,當(dāng)月初庫存外購白30萬元(不含增值稅,下同)當(dāng)月購進(jìn)白酒為25萬元,月末庫存外購白酒賬萬元,藥酒消費(fèi)稅稅率為10%。計(jì)算該廠當(dāng)月銷售藥酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
某酒廠是增值稅一般納稅人,用外購已稅糧食白酒勾兌生產(chǎn)各種新品種糧食白酒.2020年6月初庫存的外購白酒買價(jià)為12000元,本月購進(jìn)白酒買價(jià)為7000元(取得增值稅專用發(fā)票注明稅金910元,貨已入庫),月末庫存外購白酒9000元。該廠當(dāng)月生產(chǎn)的白酒對(duì)外銷售150斤,不含稅銷售額為15000元,請(qǐng)計(jì)算該廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。。
某酒廠是增值稅一般納稅人,用外購已稅糧食白酒勾兌生產(chǎn)各種新品種糧食白酒.2020年6月初庫存的外購白酒買價(jià)為12000元,本月購進(jìn)白酒買價(jià)為7000元(取得增值稅專用發(fā)票注明稅金910元,貨已入庫),月末庫存外購白酒9000元。該廠當(dāng)月生產(chǎn)的白酒對(duì)外銷售150斤,不含稅銷售額為15000元,請(qǐng)計(jì)算該廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
某藥酒廠為增值稅一般納稅人生產(chǎn)用白酒泡制的藥酒2021年四月銷售,自產(chǎn)藥酒取得不含稅的銷售額320萬元,當(dāng)月初庫存外購白酒買價(jià)30萬元,當(dāng)月購進(jìn)白酒買價(jià)25萬元,月末庫存外購白酒買價(jià)40萬元,已知藥酒消費(fèi)稅稅率為10%,計(jì)算該藥酒廠當(dāng)月銷售藥酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額
我們是貨運(yùn)公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運(yùn)會(huì)里的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運(yùn)費(fèi)里面的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等這些費(fèi)用能打包一起開零稅率嗎?
企業(yè)已實(shí)繳,現(xiàn)在想變更法人和股東,是不是要交個(gè)稅,看財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤嗎
老師好,請(qǐng)問這道題A選項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么做?為什么應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,按照行業(yè)的稅負(fù)率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果做的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴(kuò)股需要什么資料?
做商貿(mào)類的賬時(shí),要在財(cái)務(wù)軟件啟動(dòng)數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個(gè)數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時(shí)候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會(huì)經(jīng)費(fèi)四季度多提了,也繳了費(fèi)沒有退,25年少計(jì)提了相應(yīng)部分,匯算時(shí)要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報(bào)關(guān)單的情況說明嗎,最好是有整理報(bào)關(guān)單合同編號(hào)所屬期的這樣的表