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土地增值稅清算時,如果是房企,轉讓環節可以扣除的稅金不包括印花稅,為什么這里的印花稅不讓扣?其他企業卻可以扣??是不是因為房企的印花稅在開發成本里扣掉了?

2020-11-02 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-02 15:50

你好,因為這里的印花稅計入管理費用科目,已經扣除費用的5%或者10%

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快賬用戶2700 追問 2020-11-02 15:51

明白,謝謝了

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齊紅老師 解答 2020-11-02 15:53

你好,祝你學習進步,評個五星

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你好,因為這里的印花稅計入管理費用科目,已經扣除費用的5%或者10%
2020-11-02
你好,因為房地產開發企業按照《施工、房地產開發企業財務制度》的有關規定,其繳納的印花稅列入管理費用,已相應予以扣除。
2021-12-02
同學你好 對的 是這樣的
2023-05-19
1、房地產開發企業轉讓房地產時繳納的印花稅計入管理費用,這個印花稅只是產權轉移書據嗎? 解析:房地產開發企業轉讓房地產時,繳納的印花稅屬于生產經營活動,印花稅是征收產權轉移書據的印花稅,稅率是萬分之五,計入“稅金及附加”科目。 2、其它的購銷合同印花稅和資金賬簿印花稅計入稅金及附加是嗎? 計入“稅金及附加”科目 3、土增清算扣除和印花稅繳納情況沒有關系是嗎? 有關系,交的稅費,除增值稅、企業所得稅外,都是可以在土地增值稅清算時,可以在稅前列支的稅費。
2021-11-26
因為你在算那個收入的時候,就已經把那個增值稅這一部分給剪掉了,這個進項稅額他根本就不會影響你的那個增值額,它是屬于負債,所以說不包含的。
2021-11-04
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