你好,這個(gè)是你們支付出去的多付了,是不是沒(méi)有從個(gè)人工資里面扣除?
老師,我問(wèn)一下,其他應(yīng)付款余額在貸方而且是負(fù)數(shù)表示什么啊,是對(duì)方欠我們的錢的意思是嗎?
老師,其他應(yīng)付款報(bào)表顯示負(fù)數(shù),余額貸方,是表示多收到的錢嗎?這個(gè)錢數(shù)剛好跟我扣的社保個(gè)人應(yīng)收的部分對(duì)上
?老師,剛接回來(lái)一個(gè)公司,他們的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)表示,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有負(fù)數(shù)表示的(其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)會(huì)自動(dòng)歸到其他應(yīng)付款)。那這樣的話我的2021年起初資產(chǎn)總額,跟2020年的期末總額不一致,咋辦?
老師,這個(gè)其他應(yīng)收款借方的負(fù)數(shù),是表示我們要付給對(duì)方的款嗎?
老師你好,想請(qǐng)教一下,我們公司其他應(yīng)付款應(yīng)收個(gè)人承擔(dān)部分社保現(xiàn)在是借方數(shù),是不是表示我們代扣個(gè)人社保部分,扣多了。
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
你好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬,這筆分錄怎么寫(xiě)?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會(huì)計(jì)要注意什么?
對(duì),付出去的,工資里扣的
是不是你們單位還沒(méi)有從工資里扣出來(lái)。
扣出來(lái)了,
扣了100,你們交那也是100嗎?
扣了100,實(shí)際繳納50
那其他應(yīng)付款貸方有余額才對(duì)。
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款100, 借其他應(yīng)付款50貸銀行存款不是這樣嗎?
老師,我做到其他應(yīng)收款款里了,對(duì)不起我剛說(shuō)錯(cuò)了,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)
那就是多扣除了個(gè)人的 需要還回去
下個(gè)月,不扣了
也是根據(jù)企業(yè)情況而定的,
那就掛賬 繳納之后就是平的
對(duì)的,老師
那就是多扣除的 多扣除了
是的,老師
提前一個(gè)月扣,企業(yè)不墊款,這樣可以嗎
你好 可以的 最后一致就可以
好的,老師,謝謝
不用客氣的 應(yīng)該的