您好,針對您說的這個問題要么是聯(lián)系軟件供應(yīng)商進行修改要么只能歸集到其他應(yīng)付款,確實沒有其他可調(diào)節(jié)的方法。
?老師,剛接回來一個公司,他們的資產(chǎn)負債表其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款是負數(shù)表示,我的財務(wù)軟件沒有負數(shù)表示的(其他應(yīng)收款是負數(shù)會自動歸到其他應(yīng)付款)。那這樣的話我的2021年起初資產(chǎn)總額,跟2020年的期末總額不一致,咋辦?
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負債表表應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負數(shù),還有應(yīng)付賬款的期末余額是負數(shù),這個為什么是負數(shù)?
老師,資產(chǎn)負債表里面的其他應(yīng)付賬款是負數(shù),如果我把他調(diào)到其他應(yīng)收款里面,那么資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額是不是會發(fā)生變化呀
老師 我的資產(chǎn)負債表其他應(yīng)收款期末余額為負數(shù) 其他應(yīng)付款為0 公司是2023年7月成立 開始建賬的。如果是負數(shù)負債表要調(diào)嗎,這樣報送負債表給稅務(wù)系統(tǒng)有影響嗎
老師,請問,我上一年的所得稅匯算清繳是給會計師事務(wù)所做的,今年我要自己做,然后我看了事物所做的資產(chǎn)負債表,2022年其他應(yīng)付款有個期末負數(shù)金額,她直接把這個度數(shù)金額調(diào)到其他應(yīng)收款的期末余額去了,那我2023年資產(chǎn)負債表其他應(yīng)付款的年初余額需要跟2022年的年末余額一致嗎?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師我這邊的軟件不能調(diào)。不然另外兩個公司的數(shù)據(jù)就變了。叫別人拿回去調(diào)2020年,人家不配合。
您好,那只能這樣顯示了。
那我只能按照我的了.老師那要是別人問起我的期初為什么跟別人的期末不一致。我該怎么回答比較好?
您好,您按照實際原因解釋即可,這是正常原因?qū)е碌摹?