這部分收入是免稅收入,就是需要填寫增值稅申報表表一,以及增值稅申報表表四(減免稅申報表)
老師,我們是國際貨運代理公司,增值稅免稅,但是每個月還是要申報,國外業務不要發票,這部分收入我怎么申報?填在哪里?
我們是進口貨物代理商,幫中科大從國外進口儀器設備,開具的是免稅普票,增值稅報表正常申報的,收入包含了免稅收入,但是免稅的這部分收入我們賬里做的是代收代付,企業所得稅的報表里收入不含免稅那部分,想問下正確的賬務處理方式
我們是國際代理的,我們最近有個客戶,他們是貿易商,他們的貨物都是出口的,要求我們必須開國際貨運代理普票,0點的,但是我們只承擔他們國內部分的業務,就是拖車、報關,及國內駁船,我們財務是想開6個點的增值稅發票給他們,再不行開六點的普票也行,但是他們說不能用,只能用0點的那個國際貨運代理普票,這樣可以開嗎?不開么,錢收不到,開了,我們財務怕稅務要罰。
老師,現在小規模10萬每月增值稅免稅,那我們是國際物流公司增值稅是免稅的,申報增值稅的時候不受10萬限制咯?要填在申報表的哪行?
老師,我公司是小規模納稅人,月收入不到10萬,不用繳納增值稅,那國稅系統上增值稅是零申報還是怎么申報?比如我增值稅是100元,沒開發票的,不用繳納,我這個100需要填在哪嗎?
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師 請問 公司非房產公司 購買房產 對方給我開什么發票
IPO監管對企業的費用審核一般有什么要求
@宋生老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎?他這個不是政府采購,是不是不適用政府采購法?
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
不開票的這部分收入也是和開票一樣申報嗎?那沒開票能通過比對嗎?
申報要通過一窗式比對才能申報成功
不開票能比對出來嗎?
這個是按不開票的收入進行申報免稅收入。沒有開票的收入,不進行數據比對。對于開具發票的收入,是金稅三期數據比對必須一致。
不開票收入能按免稅收入申報嗎?填在哪里
這個是根據業務性質,是免稅的收入。不是根據開不開發票判斷是否是免稅的。 這個是填寫增值稅申報表附表一的“四、免稅”——“服務、不動產和無形資產”第5列、第6列的數據
老師,是填在19行第5列的未開具發票對嗎
第19行的第5列的未開具發票的數據
老師,開票和不開票的我都填好后是不是再增值稅減免稅申報明細表里要把這兩個合計數填在出口免稅銷售額中?這樣才能免增值稅是嗎?
這個還需要填寫增值稅附表四的內容
老師,是這個表對嗎
我把開票金額和不開票金額相加填在出口免稅那里,比對能通過嗎?之前沒有不開票的
外貿出口一般是需要開具形式發票,就是免稅的形式發票的。出口業務將開具發票按開具普通發票進行申報,不開具發票的按不開具發票的進行申報。
我們不開形式發票,我就按不開票收入報吧,老師再請教你一個問題:出口收到的都是外幣,那申報只能按人民幣申報,換算成人民幣的話是不是要按當天進賬的匯率?
一、如果是不開形式發票,就是按不開具發票收入進行申報增值稅附表一的內容。 二、對于出口業務收到的外幣,這個金額換算成人民幣的收入金額是: 按稅法的說法是兩種方式:1、報關當日的匯算換算成人民幣的金額;2、報關當月1日的匯算換算成人民幣的金額。你看公司按什么政策,一經確定,不得隨意變更,至少一個年度按這樣的標準執行。
老師不好意思打擾你這么久,我還請教一下:開票收入不開票收入是不是要合計申報免稅收入?
這個就是開票收入與不開票的申報,進行申報的。
填增值稅減免稅申報表,我要填合計數吧?不然不開票的不能免稅吧
如果全部是減免稅的,就是按合計數據填寫。