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老師,我們是國際貨運代理公司,增值稅免稅,但是每個月還是要申報,國外業務不要發票,這部分收入我怎么申報?填在哪里?

2020-11-02 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-02 10:47

這部分收入是免稅收入,就是需要填寫增值稅申報表表一,以及增值稅申報表表四(減免稅申報表)

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 10:48

不開票的這部分收入也是和開票一樣申報嗎?那沒開票能通過比對嗎?

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 10:49

申報要通過一窗式比對才能申報成功

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 10:49

不開票能比對出來嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 10:49

這個是按不開票的收入進行申報免稅收入。沒有開票的收入,不進行數據比對。對于開具發票的收入,是金稅三期數據比對必須一致。

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 10:51

不開票收入能按免稅收入申報嗎?填在哪里

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齊紅老師 解答 2020-11-02 10:57

這個是根據業務性質,是免稅的收入。不是根據開不開發票判斷是否是免稅的。 這個是填寫增值稅申報表附表一的“四、免稅”——“服務、不動產和無形資產”第5列、第6列的數據

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 11:03

老師,是填在19行第5列的未開具發票對嗎

老師,是填在19行第5列的未開具發票對嗎
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齊紅老師 解答 2020-11-02 11:05

第19行的第5列的未開具發票的數據

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 11:15

老師,開票和不開票的我都填好后是不是再增值稅減免稅申報明細表里要把這兩個合計數填在出口免稅銷售額中?這樣才能免增值稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 11:20

這個還需要填寫增值稅附表四的內容

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 11:24

老師,是這個表對嗎

老師,是這個表對嗎
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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 11:26

我把開票金額和不開票金額相加填在出口免稅那里,比對能通過嗎?之前沒有不開票的

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齊紅老師 解答 2020-11-02 11:43

外貿出口一般是需要開具形式發票,就是免稅的形式發票的。出口業務將開具發票按開具普通發票進行申報,不開具發票的按不開具發票的進行申報。

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 11:45

我們不開形式發票,我就按不開票收入報吧,老師再請教你一個問題:出口收到的都是外幣,那申報只能按人民幣申報,換算成人民幣的話是不是要按當天進賬的匯率?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 11:49

一、如果是不開形式發票,就是按不開具發票收入進行申報增值稅附表一的內容。 二、對于出口業務收到的外幣,這個金額換算成人民幣的收入金額是: 按稅法的說法是兩種方式:1、報關當日的匯算換算成人民幣的金額;2、報關當月1日的匯算換算成人民幣的金額。你看公司按什么政策,一經確定,不得隨意變更,至少一個年度按這樣的標準執行。

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 11:52

老師不好意思打擾你這么久,我還請教一下:開票收入不開票收入是不是要合計申報免稅收入?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 14:11

這個就是開票收入與不開票的申報,進行申報的。

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 14:15

填增值稅減免稅申報表,我要填合計數吧?不然不開票的不能免稅吧

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齊紅老師 解答 2020-11-02 14:16

如果全部是減免稅的,就是按合計數據填寫。

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這部分收入是免稅收入,就是需要填寫增值稅申報表表一,以及增值稅申報表表四(減免稅申報表)
2020-11-02
你好,不需要的,直接填寫在營業收入那里就可以的
2021-05-20
對的,是的其他免稅銷售額,然后去填寫減免明細表最后一行。
2023-01-10
同學你好 是你們名義出口的嗎
2022-03-11
你這個既有國際業務,也有國內業務,那么你就要分開核算,國際的正常去享受那個免稅,國內正常去繳納相關的增值稅,那么產生的那個運費,如果說是國內這一部分的可以抵扣。
2021-05-12
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