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我們是進口貨物代理商,幫中科大從國外進口儀器設備,開具的是免稅普票,增值稅報表正常申報的,收入包含了免稅收入,但是免稅的這部分收入我們賬里做的是代收代付,企業所得稅的報表里收入不含免稅那部分,想問下正確的賬務處理方式

2022-03-11 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-11 14:20

同學你好 是你們名義出口的嗎

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快賬用戶2245 追問 2022-03-11 14:21

是的,進項票也開給我們的,但是我們不認證,作為代收代付入賬的

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齊紅老師 解答 2022-03-11 14:26

這個直接做代收代付的就可以

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同學你好 是你們名義出口的嗎
2022-03-11
專票的填寫的是正確的,普通發票的,如果季度45萬的,在第十欄里面填寫, 如果超過的話,在第12欄里面填寫,還有減免表最后一行 免稅的稅額是這么做的。
2022-09-03
你好,同學 申請退稅,是需要有進項稅發票的。只要出品符合條件,現在申請政策上還是允許的。 如果準備走出口退稅,出口是免稅時開免稅發票。是免稅。
2022-06-29
你好!對于你提到的境外服務商,如果他們提供的服務是在境外進行,且不涉及中國境內的業務活動,那么按照中國現行的稅法,你們公司支付給境外服務商的費用,一般不需要代扣代繳增值稅和所得稅。這是因為境外服務商并沒有在中國境內產生經營所得,所以不適用中國的增值稅和所得稅。
2024-11-01
你好!對于你們支付給境外服務商的費用,通常不需要在中國代扣代繳增值稅和所得稅。因為服務是在境外完成的,境外服務商不構成在中國的稅務居民,也沒有在中國的常設機構,所以不涉及中國的稅務義務。不過,建議還是根據具體合同條款以及服務內容再做判斷。
2024-11-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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