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你好老師!去年收款客戶一直未要發(fā)票,最后按未開票收入入賬,已交增值稅,現(xiàn)在客戶又要票,跨年了怎么處理?

2020-10-31 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-31 14:18

你可以補開票的,賬面不用再確認收入的

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快賬用戶1403 追問 2020-10-31 14:21

分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2020-10-31 15:24

可以不用賬務(wù)處理的

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快賬用戶1403 追問 2020-10-31 15:27

不用賬務(wù)處理的話,那已開發(fā)票金額與實際報送的收入不符怎么辦?

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齊紅老師 解答 2020-10-31 15:29

你開票了,你先要沖減無票收入及增值稅,然后根據(jù)開票確認收入及銷項稅 金額是一樣的

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你可以補開票的,賬面不用再確認收入的
2020-10-31
你好,你可以開,然后同時做不開票的負數(shù)
2024-08-01
您好如果非要開票的話,就得沖銷當時那筆未開票收入才能繼續(xù)開票
2023-10-31
你好,開具發(fā)票確認收入,同時沖銷去年的未開票收入。申報時,據(jù)實在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》開具增值稅專用發(fā)票或開具其他發(fā)票欄次填列正數(shù),同時在未開具發(fā)票欄填列相應(yīng)的負數(shù).
2023-11-08
你好,這個應(yīng)收賬款金額差的是稅款,還是收入跟稅款都有
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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