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老師,前期客戶不要發票,做了未開票收入申報了增值稅,現在客戶又需要發票,這個賬上需要沖了原來的未開票收入,重新入賬了

2024-06-19 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-19 11:20

未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅? 補開發票 借:主營業務收入?-未開票 貸:主營業務收入?-開票

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快賬用戶3905 追問 2024-06-19 11:26

老師,現在報增值稅,怎么報,現在開的票,稅務系統有開票記錄

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齊紅老師 解答 2024-06-19 11:27

在附表1的未開具發票列填負數

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快賬用戶3905 追問 2024-06-19 11:40

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-19 11:43

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅? 補開發票 借:主營業務收入?-未開票 貸:主營業務收入?-開票
2024-06-19
同學你好,這一期報稅時應該在未票收入那里填上負數
2021-01-19
沖銷前期的無票的收入,再按照發票進行申報增值稅。就是本月一正一負,最終收入的金額就是差額。
2021-02-23
你好? ? ?意思就是補開發票 。 你 先紅沖無票收入 。? 報稅? 未開票收入寫負數 ; 然后在開票做開票收入分錄 同時 報稅寫在開票收入欄次?
2020-11-25
您好,在無票收入那里面填寫負數,沒問題,這個沒啥風險
2021-12-07
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