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老師你好,小規模,去年按未開票收入申報了一筆款,今年又開票了,現在要報稅怎么處理

2024-07-12 19:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-12 19:33

你好,開的普通發票嗎?如果是的話,以正數,以負數不需要再申報的,是0。

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快賬用戶9042 追問 2024-07-12 19:35

是去年發生的,今年開的票

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齊紅老師 解答 2024-07-12 19:39

你這個月紅蟲無票收入在做發票的就可以得一正數一負數是零

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快賬用戶9042 追問 2024-07-12 19:42

這樣稅務不會出現異常嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-12 19:44

會出現異常的,只要你沒有少交稅款就行呀。申報不了就去稅務局申報,你多交稅,你們肯定不能干。

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你好,開的普通發票嗎?如果是的話,以正數,以負數不需要再申報的,是0。
2024-07-12
你好,是賬務處理,還是納稅申報??
2023-05-24
同學您好: 1、申報增值稅是按照納稅義務時間來判定的。開票時間并不是判定納稅義務發生時間的唯一標準,如果達到納稅義務時間,就算沒有開票也要申報,這就是我們說的未開票收入申報。 2、進行未開票收入申報后,納稅人需要做好未開票收入的明細臺賬。這個是非常必要的,后期補開了多少發票直接從臺賬中減除,這樣未開票的收入申報就非常清晰,不至于自己把自己搞混,在應對稅務檢查時候也能說的清楚。 3、未開票收入申報其實就是個時間差。不管怎么操作,稅只能申報一次,絕對不可能重復申報,當期如果申報了,后期開票了就不可能再申報一次,肯定要想辦法減除出來,就是這個道理。當然,如果后期不再開票,就不需要進行扣減收入的申報了。
2023-10-26
你之前做過,現在沒有差額不需要再做賬,開發票直接貼后面就可以
2021-02-05
你好,實際業務的沒有關系的。
2024-05-23
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