這個負數會自動生成留底稅額這個,
建筑業一般納稅人,上月開出3個點專票,這個月開了負數發票,同時又用稅率9個點開了相同金額的專票,但是收入出現負數了,對申報有影響嗎
一般納稅人開了一個點的票 然后申報的時候讀不出一個點的 自己填比對不通過 怎么申報呢 還有就是申報表是不是不能填負數 那我上個月紅沖了八月份發票 上個月開出去的稅小于紅沖的稅 怎么申報 不能填負數
老師好,一般納稅人紅沖了3個點簡單征收的發票,申報時填負數收入和稅款,抵減不了當月的9個點發票的稅款,需要填3個點的未開票收入,以后再沖抵,如果以后有3個點的業務,是開0稅率的發票嗎?
老師您好,當月中旬小規模升一般納稅人,月初小規模時開具了3個點的專票稅率未作廢,本月中旬在繳上期增值稅時即連帶繳納了月初開具的3個點的稅款,所以申報表上也連帶上了上月的收入及本月月初3個點的收入一起。也就是說假設上季度開票不含稅收入44萬,交稅1.3萬,本期月初升一般納稅人前開了3個點的專票不作廢,這部分3個點的專票不含稅收入2.8萬,稅款800元,申報表上也同上季度的收入一起上了數據,那帶上我現在給的數據會計分錄如何做?
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
這與上個月有沒有關系?是本月對開出的負數發票和藍字發票正常進行賬務處理嗎?這兩樣發票加起來不含稅的收入是-614155.銷項稅額是614155.含稅金額剛好是0了。如果 本月沒有進項,那就是要交614155的稅嗎?老師我的理解是對的嗎?
有關系呢,還需要看之前有沒有留底稅額,有可以抵扣掉,
這個做賬的時候這個你按實際做一次收入就可以,要是開錯發票話
你之前咋申報,之前就按錯誤去申報?那這個月3%負數申報填寫,9%藍字,這個相互抵減之后看這個主表還有沒有留底稅額,有抵扣之后再去交
沒有留抵稅額哦!那就是抵減了后的余額交吧?
老師還有就是每月增值稅結轉進銷項好還是年底結轉好?
是的,是的,看學員反饋是這樣,這個最好是按月,按年根據幾個學員反饋最后對不上到時候還需要一個月一個月查