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建筑業一般納稅人,上月開出3個點專票,這個月開了負數發票,同時又用稅率9個點開了相同金額的專票,但是收入出現負數了,對申報有影響嗎

2020-10-28 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-28 11:53

這個負數會自動生成留底稅額這個,

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快賬用戶4709 追問 2020-10-28 14:59

這與上個月有沒有關系?是本月對開出的負數發票和藍字發票正常進行賬務處理嗎?這兩樣發票加起來不含稅的收入是-614155.銷項稅額是614155.含稅金額剛好是0了。如果 本月沒有進項,那就是要交614155的稅嗎?老師我的理解是對的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 15:05

有關系呢,還需要看之前有沒有留底稅額,有可以抵扣掉,

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齊紅老師 解答 2020-10-28 15:05

這個做賬的時候這個你按實際做一次收入就可以,要是開錯發票話

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齊紅老師 解答 2020-10-28 15:07

你之前咋申報,之前就按錯誤去申報?那這個月3%負數申報填寫,9%藍字,這個相互抵減之后看這個主表還有沒有留底稅額,有抵扣之后再去交

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快賬用戶4709 追問 2020-10-28 15:23

沒有留抵稅額哦!那就是抵減了后的余額交吧?

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快賬用戶4709 追問 2020-10-28 15:27

老師還有就是每月增值稅結轉進銷項好還是年底結轉好?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 15:30

是的,是的,看學員反饋是這樣,這個最好是按月,按年根據幾個學員反饋最后對不上到時候還需要一個月一個月查

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這個負數會自動生成留底稅額這個,
2020-10-28
同學你好 對的 2.金額按照對應成本的金額結轉 你要計算下你的成本是多少
2021-01-12
你好;? 這個是可以抵減的; 但是你們申報表會? 要去稅務局大廳報; 到時可以填寫 抵減??
2022-09-02
借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項。
2022-03-15
正常按發票做賬務處理。沖銷時,做進項稅轉出,最后開具正確的發票,按正常的稅率抵扣,沒有多抵扣進項稅。
2021-05-07
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