1.不退票 2.是的 負數發票給你 3.正常業務沒有麻煩
老師您好!我是購買方,1.對方讓我把夸季度已經抵扣了的發票退還回去,這個是不是不能退? 2.如果不能退我是不是開紅字信息申請,然后把那個紅字信息申請認證碼發給對方就可以了,對方就能開負數發票,是嗎? 3、我這做了會有什么麻煩嗎
老師我是購買方,我進項認證了,但是發現錯了,我申請紅字信息表了,對方開了紅字發票,這個紅字發票應該給我我入賬,還是他們留下,我用紅字發票信息表入賬就可以嗎?憑證做負數沖減就可以吧
我們是購買方,因為商品退回,已認證的增值稅專用發票要申請紅字信息表給銷售方開紅票。這種情況下,購買方不需要把已抵扣的藍字發票二三聯退回給銷售方吧?如果退回給他們,會對購買方有什么不好的影響嗎?
我們是購買方需要跟廠家退貨,對方讓我們開紅字發票信息申請表,退的貨都是上半年的,里面有3張發票涉及了本次退貨,進項發票都抵扣了,我們申請的時候就勾選的是已抵扣,把要退的貨做了紅字申請,但是對方說不能開在一起,涉及幾張發票就要申請幾張紅字信息表,我想問下正規流程是這樣的嗎,還只是他們想讓我們分開來申請
增值稅專用發票,那個開紅字發票不是寫申請書嗎,如果對方沒有抵扣,咱就把那個藍字發票收回來,然后開紅字發票沖紅寫申請書,然后開紅字發票,這個我知道,但是如果對方抵扣呢?如果對方已經入賬了,抵扣了,是不是咱們就不用把原票收回來了,然后咱們開紅字發票,對方已經入賬了,咱就原票是不是收不回來了,這個情況我沒遇到,怎么辦?
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細?
老師,我們公司平時裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實都是辦公用的,但是都沒有發票只有收據和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認稅額的時候是按發票稅額確認,然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財務賬與倉庫盤點一致,現在這個材料領用憑證是負數,這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規模物流公司,業務不多,所以沒招聘正式員工和司機,也沒有買貨運車,所以從3月份找第三方平臺發布運輸服務信息,那個平臺上就有司機會聯系我們,截止目前已經為客戶服務運輸了十幾車,每次都是等待司機把客戶的貨物運輸到達確定沒問題了我們有項目負責人私人墊付私轉給司機,司機會接下一單運輸服務原因,不會給我們去稅局代開發票,但談價時只扣了3%點的稅金,我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠,司機的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機的這個工資當做是我們的成本行不行?
老師,這個入帳標識是指取得的進項票做了帳務處理做了稅前扣除,就作入帳標識,我收票方作了入帳標識,開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費發票給其他單位 其實是分攤的 沒有賺錢 我在稅務系統中 稅務分類編碼是什么
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了,發現有錯誤在此更正,現在需要稅務局批準,是傳到稅管員那里了吧,會不會惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點害怕 現在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個供應商好解決,他就送了一次貨,也開了發票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費,設備修理費等,不超1萬,未簽訂合同的,憑發票入賬的還需要繳納印花稅嗎
好的,謝謝您老師
不用客氣的,工作愉快。
老師辛苦啦!嗯,您也是工作愉快,天天好心情
非常感謝,工作愉快。