是的 19801.98可以做為成本 在所得稅 稅前扣除
老師,一般納稅人的進項發票,增值稅抵扣以后,這張發票里面的19801.98能抵扣成本是不是?
老師一般納銳人申報增值稅時進項發票還沒取得,就先申報交了增值稅,后面取得發票是不是只能抵扣以后的,前期的就不能再抵扣了?
一般納稅人的成本進項發票可以和銷項相抵,那么費用類發票能不能進項抵扣增值稅?
您好 一般納稅人增值稅抵扣只能是增值稅專用發票?普票是不能抵扣增值稅的, 一般納稅人企業所得稅是用進項發票來抵扣(進項發票只能是專票 普票只能作為成本發票)只能所得稅稅前扣除。那取得進項發票普票 這個是怎么來抵稅呢?
老師,我是2月份生成的一般納稅人,一月的進項發票可以抵扣嗎?就是升一般納稅人之前的進項發票可以抵扣增值稅銷項嗎?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?