同學,你好 嗯嗯,是的
老師一般納銳人申報增值稅時進項發票還沒取得,就先申報交了增值稅,后面取得發票是不是只能抵扣以后的,前期的就不能再抵扣了?
一般納稅人,銷項增值稅已經交過了。后期再取得進項稅,是只能抵扣后面的銷項稅了嗎?已經交了的增值稅就不在抵扣了
您好 一般納稅人增值稅抵扣只能是增值稅專用發票?普票是不能抵扣增值稅的, 一般納稅人企業所得稅是用進項發票來抵扣(進項發票只能是專票 普票只能作為成本發票)只能所得稅稅前扣除。那取得進項發票普票 這個是怎么來抵稅呢?
老師請問一下建材行業一般納稅人申請了簡易征收后取得的進項票是不是就不能抵扣了
請問老師,公司一般納稅人,1月開出發票稅額20萬元,取得進項認證發票稅額12萬元,那這個月申報只能交8萬的增值稅了是嗎?能不能先不交,進項票2月份就能回來
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?