需要找你稅局要是退稅,一般是抵減后面需要交增值稅,第三季度紅沖第二季度部分普票銷售額且第三季度銷售額不超出30萬 這個按不超過30萬填寫10欄就可以
請問如果小規(guī)模第二季度超出30萬,第三季度紅沖第二季度部分普票銷售額且第三季度銷售額不超出30萬,請問這部分紅沖的銷售額是可以退稅的嗎,可以通過第三季度報表申報解決?
請問老師,小規(guī)模納稅人本年第三季度銷售額為35萬,開具增值稅電子普通發(fā)票,已申報納稅。但是第四季度發(fā)生第三季度的銷售退回,將第三季度開具的8萬元發(fā)票作廢,那么此時第三季度銷售額為27萬元,是否可以享受小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬免征增值稅的優(yōu)惠,對第三季度已經(jīng)繳納的稅款申請退稅或者以后期間抵減?
老師你好!小規(guī)模納稅人,第三季度開始有銷售,申報總額40萬,包括開普通發(fā)票30萬,無票10萬,這期第四季度開10萬普通發(fā)票,沖銷的是第三季度無票的10萬,那第四季度申報按0嗎
一、增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡稱小規(guī)模納稅人)發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅。 老師,如果第一個月15萬,第二個月8萬,第三個月5萬,季度不超過30萬是不是也可以免增值稅?
小規(guī)模季度開票已超30萬,23年第一季度紅沖了一張22年的普票現(xiàn)在申報第一季度在免稅銷售額那行出現(xiàn)了負(fù)數(shù)銷售額該怎么申報呢
單位有預(yù)扣個稅,年度匯繳還需交不足400 可以不申報嗎?如何操作?
單位租員工的車能補(bǔ)去年的發(fā)票嗎
發(fā)敵放工資忘扣個稅,但個稅已繳繳納,分乛錄L怎么寫
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每兩年消費者價格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費者價格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動產(chǎn)用于行政管理部門,該不動產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關(guān)會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會計分錄.要全過程
以前年度固定資產(chǎn)入成原材料了,今年該如何做分錄
商業(yè)公司通過外購方式取得車位,再將該車位出售給個人,需要繳納土地增值稅嗎
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每兩年消費者價格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費者價格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動產(chǎn)用于行政管理部門,該不動產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關(guān)會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會計分錄.
一、專業(yè)部分:1.小規(guī)模企業(yè)企業(yè)在發(fā)生以下事項時,會計分錄如何做?請寫出計算過程。1.A企業(yè)于本月從B廠采購一批機(jī)械設(shè)備,采購價格為100000元(不含稅)。貨款未付。產(chǎn)品已入庫。2.A企業(yè)以銀行存款支付前欠貨款。3.月末,A企業(yè)將倉庫內(nèi)的機(jī)械設(shè)備銷售給了M貿(mào)易公司。銷售價格為133400元(含稅價格),貨款以銀行存款收取。4.A企業(yè)(本月)需要繳納什么稅?分別是多少?5.請進(jìn)行A企業(yè)本月成本的結(jié)轉(zhuǎn)。
公司23萬車,賣給個人開了2千的發(fā)票,銀行收款2千,怎么做會計分錄
加油站發(fā)放抵用券,收到的抵用券做銷售收入嗎?
第三季度都開的專票
紅字也是專票嗎,那這個是藍(lán)-紅字填寫2行=主表1行就可以
紅字是普票
這個需要去稅局大廳申報了,按理是可以抵減,這個,1 ,專票填寫2行 ,普通發(fā)票填寫3行 主表第一欄是按差額填寫,這樣去申報交稅,或者是2 專票填寫2行,普通發(fā)票紅字不填寫,沒有開別的話,這個之前多交填寫倒數(shù)第2欄預(yù)繳增值稅下面,這個去抵減,你看你們稅局那邊讓抵減不沒有開別的普通發(fā)票藍(lán)字話,
謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了,你看你們大廳那邊咋說的,
帶上公章,空白申報表帶上幾份 ,身份證帶上
老師你太好了
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了 一般是可以抵減的,之前因為交過稅了 你把之前2季度也帶上說你們 交過稅了