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九月份開了一張專用發票,十月份開紅字發票,我這個月報增值稅申報表該怎么填?

2020-10-20 22:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 22:19

你好,開票系統會正負相抵余額計算增值稅,

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快賬用戶9516 追問 2020-10-21 09:23

是小規模的,不在一個報稅季度

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齊紅老師 解答 2020-10-21 10:19

你好,你們是月報,還是季報的,

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快賬用戶9516 追問 2020-10-21 11:47

我們小規模是季報

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齊紅老師 解答 2020-10-21 11:49

你好,10月份開的紅字是另外一個季度,和這季度無關,

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快賬用戶9516 追問 2020-10-21 11:51

嗯嗯,我報稅也是這樣報,填好了不敢報如果在異地交稅后這個能不能退稅

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齊紅老師 解答 2020-10-21 11:56

你好,可以的,在機構所在地申報時可以扣除的,

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你好,開票系統會正負相抵余額計算增值稅,
2020-10-20
您好,再申報的時候按照正數發票和負數發票相抵后的金額申報
2024-10-18
你好,這種情況需要這樣處理: 9月份做正常收入發票的分錄,10月份做收入的紅沖分錄
2023-10-06
你好,跨季度了,要做賬的哈
2023-10-06
您好, 您按正負相加的金額申報納稅
2020-09-26
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