你好,那簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售額你實(shí)際是7660.19嗎?提示意思是你沒(méi)有銷售額才對(duì)
老師,咨詢下,申報(bào)增值稅的時(shí)候這樣提示,怎么辦?系統(tǒng)內(nèi)部異常異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表的“按簡(jiǎn)易征收辦法征稅增值稅的一般項(xiàng)目的累計(jì)銷售額”7660.19應(yīng)該等于上月的累計(jì)數(shù)0.00加上本月數(shù)0.00。
申報(bào)失敗, 系統(tǒng)內(nèi)部異常調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_cqsw_svr010,所屬應(yīng)用:核心征管后端,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表第9欄“貨物及勞務(wù)免稅銷售額的本年累計(jì)”0.00必須等于第9欄“免稅銷售額的本月數(shù)”0.00與“免稅銷售額的上期累計(jì)”3419.13的和。
申報(bào)失敗, 系統(tǒng)內(nèi)部異常調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_cqsw_svr010,所屬應(yīng)用:核心征管后端,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表第9欄“貨物及勞務(wù)免稅銷售額的本年累計(jì)”0.00必須等于第9欄“免稅銷售額的本月數(shù)”0.00與“免稅銷售額的上期累計(jì)”3419.13的和。
老師,你好,我申報(bào)時(shí)提示這個(gè)錯(cuò)誤,什么意思呢? 表內(nèi)表間校驗(yàn)返回錯(cuò)誤信息:您滿足“除小規(guī)模納稅人外月(季)銷售額小于10(30)萬(wàn)元免征地方教育附加”的減免條件,請(qǐng)?jiān)凇对鲋刀惣案郊佣愘M(fèi)申報(bào)表附列資料(五)》第3行“減免性質(zhì)代碼”列中選擇該減免,且對(duì)應(yīng)“減免稅(費(fèi))額”應(yīng)等于“本期應(yīng)納稅(費(fèi))額”。;主表第5行(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”需大于等于《附列資料(一)》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
8月開(kāi)成3%的稅率,銷售額是7660.19,應(yīng)該是開(kāi)免稅額,10月做了更正申報(bào),把7660.19%2b稅率229.81=7890更正成了免稅,本月申報(bào)9月的就這樣提示,那我應(yīng)該要塡一下那里的數(shù)據(jù)了
按照你的提示應(yīng)該是0不填才對(duì)呀,因?yàn)槟阋呀?jīng)更正申報(bào)了,那這個(gè)事情其實(shí)就是已經(jīng)結(jié)束了,這個(gè)月不該再體現(xiàn)了