你好,你本年累計修改了嗎?本年累計應該是等于一到六月份
老師,咨詢下,申報增值稅的時候這樣提示,怎么辦?系統內部異常異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:主表的“按簡易征收辦法征稅增值稅的一般項目的累計銷售額”7660.19應該等于上月的累計數0.00加上本月數0.00。
調用系統服務出錯,異常所在 server 名 hxhd _ gssw _Svr004,異常原因: 1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:主表第19欄的“本期免稅額” O .00應該等于第9欄的“免稅銷售額”2000乘以3%。但是按照提示,19欄又無法輸入數據,19欄是白色的不能填寫
老師您好,我申報時候提示調用系統服務出錯,異常所在server名hxhdhaswsvr002所屬應用:核心征管后端,異常原因:1010030098000009保存敗!錯誤原因:原因:《企業所得稅彌補虧損明細表A106000》第2行至第11行“年度為2021”的第11列0不等于對應的《企業所得稅彌補虧損臺賬計算調整表》第30列可結轉以后年度彌補的虧損額4979.6+第31列可結轉以后年度彌補的虧損額8年0+第32列可結轉以后年度彌補的虧損額10年0。這是問題出在哪了啊?謝謝老師
申報失敗, 系統內部異常調用系統服務出錯,異常所在server名hxhd_cqsw_svr010,所屬應用:核心征管后端,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:主表第9欄“貨物及勞務免稅銷售額的本年累計”0.00必須等于第9欄“免稅銷售額的本月數”0.00與“免稅銷售額的上期累計”3419.13的和。
申報失敗, 系統內部異常調用系統服務出錯,異常所在server名hxhd_cqsw_svr010,所屬應用:核心征管后端,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:主表第9欄“貨物及勞務免稅銷售額的本年累計”0.00必須等于第9欄“免稅銷售額的本月數”0.00與“免稅銷售額的上期累計”3419.13的和。
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎