同學, 你好 這個金額主表填一下。
一、1. 《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第8行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:【11,655.84】元;2.上年度《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》中第12行第11列:“可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額”為:【】元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第8行“營業(yè)收入_本年累計金額”大于上年度《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》中第12行第11列:“可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額”,請核實。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會計核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實。提示這個該怎么辦?
老師,匯算清繳時只發(fā)生了捐贈支出5000我填的限額扣除公益性支出里面填完之后捐贈支出及納稅調(diào)整表,然后依次填完各表申報。但申報失敗提示:“詳細信息:調(diào)用核心征管失敗具體原因:保存失敗錯誤原因:《捐贈支出納稅調(diào)整明細表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必須等于當年所崖年度前2年度的《限額扣除的公益性捐贈臺賬的第7可結轉(zhuǎn)以后年度扣除余額金額11.00。”這是怎么回事兒?麻煩解答一下謝謝!
老師,匯算清繳時只發(fā)生了限額捐贈支出,是鄭州紅十字會5000元填完之后捐贈支出及納稅調(diào)整表,然后依次填完各表申報。但申報失敗提示:“詳細信息:調(diào)用核心征管失敗具體原因:保存失敗錯誤原因:《捐贈支出納稅調(diào)整明細表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必須等于當年所崖年度前2年度的《限額扣除的公益性捐贈臺賬的第7可結轉(zhuǎn)以后年度扣除余額金額-1這是怎么回事兒?麻煩解答一下謝謝!
老師您好,我申報時候提示調(diào)用系統(tǒng)服務出錯,異常所在server名hxhdhaswsvr002所屬應用:核心征管后端,異常原因:1010030098000009保存敗!錯誤原因:原因:《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表A106000》第2行至第11行“年度為2021”的第11列0不等于對應的《企業(yè)所得稅彌補虧損臺賬計算調(diào)整表》第30列可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額4979.6+第31列可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額8年0+第32列可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額10年0。這是問題出在哪了啊?謝謝老師
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調(diào)整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉(zhuǎn)讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉(zhuǎn)讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業(yè)用的是小準則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務系統(tǒng)負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿(mào)出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個收據(jù)部分是供應商確定無法開出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產(chǎn)經(jīng)營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調(diào)增補交企業(yè)所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業(yè)所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?