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一、1. 《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第8行“營業收入_本年累計金額”為:【11,655.84】元;2.上年度《A106000企業所得稅彌補虧損明細表》中第12行第11列:“可結轉以后年度彌補的虧損額”為:【】元;3.《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第8行“營業收入_本年累計金額”大于上年度《A106000企業所得稅彌補虧損明細表》中第12行第11列:“可結轉以后年度彌補的虧損額”,請核實。二、1.《資產加速折舊、攤銷(扣除)優惠明細表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報納稅人享受資產加速折舊、攤銷和一次性扣除優惠政策的資產,會計核算的本年資產折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實。提示這個該怎么辦?

2021-07-12 21:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-12 21:31

同學您好,您具體可以把申報表截圖看下嗎, 您實際沒有加速折舊的固定資產可以是0的

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快賬用戶3438 追問 2021-07-13 06:17

就是這個表啊,而且我我看了,當時申報時A1060的里面有金額

就是這個表啊,而且我我看了,當時申報時A1060的里面有金額
就是這個表啊,而且我我看了,當時申報時A1060的里面有金額
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齊紅老師 解答 2021-07-13 06:54

您這個表看不出,第九欄是自動生成的吧, 那A1060里面再看下,可以彌補虧損的金額

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快賬用戶3438 追問 2021-07-13 07:23

是自動生產的

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齊紅老師 解答 2021-07-13 17:15

那應該沒有什么問題呢

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同學您好,您具體可以把申報表截圖看下嗎, 您實際沒有加速折舊的固定資產可以是0的
2021-07-12
忽略這個提示提交就可以
2023-04-14
您好,麻煩發下填報圖片
2023-07-13
對于季度所得稅申報中的《資產加速折舊、攤銷(扣除)優惠明細表》的填寫,第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”這一項是要求填報納稅人享受資產加速折舊、攤銷和一次性扣除優惠政策的資產,會計核算的本年資產折舊額、攤銷額。通常情況下,這一數值不應為0。 1.根據《企業所得稅申報事項目錄》,應正確區分加速折舊、攤銷(不含一次性扣除)和一次性扣除兩類優惠事項,并在相應的行次中進行填報。 2.如果同時發生多個優惠事項,可以增加行次進行填報,但每個事項僅能填報一次。 3.一項資產僅可適用一項優惠事項,不得重復填報。
2024-04-12
如果這一欄一般不為0,那么納稅人需要核實并填寫正確的金額。這是因為該金額反映了享受相關優惠政策的資產在會計上的折舊或攤銷情況,是計算企業所得稅的重要依據。
2024-04-09
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