前面說的是對的,這個費用扣除,這個自動生成800嗎,那你問下售后,左上角在線客服看啥情況
老師,個稅申報遇到一個比較扭的問題,我們單位有一名員工跟公司約定的是稅后工資20000,沒有任何社保和附加扣除這些,申報所得個稅由單位付,他個人不用付個稅,單位做工資表的時候?qū)嵃l(fā)工資和應發(fā)工資那欄都是寫的20000,中間沒有任何費用扣除,那我在申報個稅系統(tǒng)時候能直接在本期收入那欄也就是稅前工資那直接填成20000申報不能
老師,財產(chǎn)租賃所得如何申報個稅,我是指的實操,比如增員的時候,是不是不用寫雇員,任職類型就寫其他,然后填收入的時候,比如說收入10000,填進去后減除費用怎么還是800,系統(tǒng)更改不了,不是按照收入的80%為應納稅所得額嗎
關(guān)于個稅申報,我有個疑問,就是我們在系統(tǒng)中每月申報個稅的時候,不是要填寫收入,社保,公積金這些數(shù)據(jù)的嘛。就比如說我企業(yè)有員工他是9月份才買的公積金,之前都沒有買,按道理來說,我申報所屬期9月份的工資的時候就應該為他填寫公積金個人繳納部分的數(shù)據(jù),對不對?是不是這個思路?如果是員工之前一直買著公積金,突然9月份他就不買了,那么我也應該相應的為他刪除信息,就是要做到同步,是不是?是不是這樣子理解的?
老師您好,我問一下,就是我們公司有一些小時工,然后有的月份發(fā)工資,有的月份不發(fā),給他們報個稅是按照正常工資薪金所得來報的,沒有工資的月份就將人員狀態(tài)改為非正常狀態(tài),輸入離職日期,有工資的月份再調(diào)回來,這樣是不是個稅系統(tǒng)就不能統(tǒng)計她的累計收入了,但是減除費用還是每個月在累計,這樣他就不用交個稅,匯算清繳的時候會不會有問題,如果這個小時候離職了,后面匯算清繳多退少補是要我們?nèi)パa么還是?還是說我的設(shè)置有問題所以系統(tǒng)才沒有累計他的收入呢?盼回復
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十六條的規(guī)定,小規(guī)模納稅人的營業(yè)額不超過30萬元的,應當按照第九行的規(guī)定,填寫第九行的金額為零。他有開票收入跟不開票收入,然后相加,然后不超過30萬,那還不是要如實申報,那我報稅的時候就是沒有超過30萬,也是填到那一行里面,但是他這個為什么填不進去?怎么辦呢?
你好,老師。購買方用法人轉(zhuǎn)款到我司對公,我司能開公司名稱的發(fā)票給購買方嗎?
老師,我們有一筆純收入,純屬凈利潤,沒有對應的成本,是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)了?
老師,應付帳款余額在借方,怎么把帳調(diào)平了,分錄怎么寫呢。
請問老師,使用權(quán)資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),每年是減少的是嗎
請問老師,購買證券的利息收入,需要繳納增值稅的么?
免抵退稅額負數(shù)是什么意思?平時都是正數(shù)的
老師好,企業(yè)年報的單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險的繳費基數(shù)和本期實際繳費金額怎么計算的?
老師,工商年檢里單位參保繳費基數(shù)是填繳費基數(shù)*人數(shù)*12個月嗎
個體工商年報列入異常回復信用后當下就能恢復正常嗎
有發(fā)票憑證必須記應付賬款或其他應付款嗎?可以直接記費用與銀行存款嗎
那再請問一下,申報的時候,本期收入是不是收入減去稅金之后的收入,比如說減去房產(chǎn)稅
是,可以減掉印花稅,房產(chǎn)稅,附加稅,