同學(xué)你好 提示你看看 你填寫的列不對(duì)
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個(gè)點(diǎn)普票,我報(bào)稅時(shí)本來把3%這個(gè)不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫在第十行了,本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十六條的規(guī)定,小規(guī)模納稅人的營業(yè)額不超過30萬元的,應(yīng)當(dāng)按照第九行的規(guī)定,填寫第九行的金額為零。他有開票收入跟不開票收入,然后相加,然后不超過30萬,那還不是要如實(shí)申報(bào),那我報(bào)稅的時(shí)候就是沒有超過30萬,也是填到那一行里面,但是他這個(gè)為什么填不進(jìn)去?怎么辦呢?
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十六條的規(guī)定,小規(guī)模納稅人的營業(yè)額不超過30萬元的,應(yīng)當(dāng)按照第九行的規(guī)定,填寫第九行的金額為零。他有開票收入跟不開票收入,然后相加,然后不超過30萬,那還不是要如實(shí)申報(bào),那我報(bào)稅的時(shí)候就是沒有超過30萬,也是填到那一行里面,但是他這個(gè)為什么填不進(jìn)去?怎么辦呢?
公司是小規(guī)模納稅人,上季度沒有超過30萬。發(fā)票稅點(diǎn)是按1%開具,做賬的時(shí)候也是按發(fā)票1%做賬,但是在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí)因?yàn)闆]有達(dá)到起征點(diǎn)所以申報(bào)表自動(dòng)是按3%進(jìn)行計(jì)算并不能填寫后面的減免表,雖然不用進(jìn)行交稅,但是賬上的收入跟稅額與申報(bào)表并不一致。該怎么處理?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,本季度開了勞務(wù)派遣發(fā)票,有專票也有普票,本季度沒超30萬,開專票發(fā)票上不含稅銷售額為159573.47元,稅額為57.28元。象這種申報(bào),附列表資料一填寫后。主表第5行:增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是怎么填寫的呀,按理說是按專票開的全部收入/1.05=金額,可填寫上去不行,要按發(fā)票上不含稅收入填寫數(shù)據(jù)
村賬目如果被改動(dòng)過,能看出來嗎?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發(fā)記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):。1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬元,4月己經(jīng)全部認(rèn)證通過:。2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,?發(fā)票注明金額200萬元,稅額26萬元;當(dāng)月開具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期己經(jīng)按未開具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號(hào)出差沈陽,當(dāng)月15號(hào)返回濟(jì)南,發(fā)生的往返飛機(jī)票票價(jià)與燃油費(fèi)合計(jì)10900元,員工報(bào)銷時(shí)提供了注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購入寫字樓的不動(dòng)產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20萬元未抵扣
老師,服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票,稅率是多少?
公司欲采購股東二手車一輛,涉及哪些稅費(fèi)。
快賬軟件期末是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益還是點(diǎn)期末處理自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模納稅人銷售使用的車,增值稅怎么交
老師,我想問一下,總公司中標(biāo),分公司簽合同,那開票呢?
老師您好,第一做出口,現(xiàn)有幾個(gè)問題請(qǐng)教:我們是采購的國內(nèi)貨物然后出口,現(xiàn)在我們跟國外客戶的合同是:貨物4072歐,國內(nèi)貨物運(yùn)輸?shù)礁劭?、倉儲(chǔ):1000歐,總計(jì)5072歐,報(bào)關(guān)單上需要填寫這1000歐嗎?填在哪里?報(bào)關(guān)單上的生產(chǎn)銷售單位是填我們自己,還是填貨物實(shí)際生產(chǎn)單位呢?實(shí)際生產(chǎn)單位有兩家的
老師,公司注冊(cè)地址是在天津市A區(qū),但是公司以公司名義在天津市B區(qū)購買了一套房產(chǎn),是不是需要去天津市B區(qū)所屬稅務(wù)局做跨區(qū)稅源登記?
老師以前紙票普票0稅率如果對(duì)方未付款給紅沖需要對(duì)方確認(rèn)嗎