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老師,您好,我們是屬于餐飲業現在是免征增值稅,7月我們開了負數發票,有稅額填申報表我應該怎么填?我是填三個月的收入嗎?還是減掉負數發票

2020-10-19 22:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-19 23:50

你好,同學 按正負相抵后的銷售凈額填寫銷售額就可以了,3個月的填寫

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快賬用戶1550 追問 2020-10-20 06:46

但這個季度我們都是0稅率,負數又有負稅額,我們是填在其它免稅項目欄,是填哪個

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:48

按李總的銷售額來進行填寫,正負相抵的。

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快賬用戶1550 追問 2020-10-20 13:10

還是不知填哪個

還是不知填哪個
還是不知填哪個
還是不知填哪個
還是不知填哪個
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齊紅老師 解答 2020-10-20 13:12

正負銷售額,凈額填寫銷售收入 分別123行填寫,你是專票就2行 普票,就3行,就可以了

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快賬用戶1550 追問 2020-10-20 13:15

我們是免稅的,不填123行,填 12行的

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齊紅老師 解答 2020-10-20 14:44

如果說是免稅的話,你就直接按照正負相抵之后的金額填寫在你的十行或者是11行就可以了。

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你好,同學 按正負相抵后的銷售凈額填寫銷售額就可以了,3個月的填寫
2020-10-19
你好,開票收入小于未開票收入是什么原因?
2024-07-08
同學你好 附表三的免稅那里需要填寫的
2020-10-19
這個負數是沒辦法申報的,你把這個金額手動調整為零。
2021-01-14
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