你好,同學 按正負相抵后的銷售凈額填寫銷售額就可以了,3個月的填寫
老師,您好,我們是屬于餐飲業現在是免征增值稅,7月我們開了負數發票,有稅額填申報表我應該怎么填?我是填三個月的收入嗎?還是減掉負數發票
大家好,請問一下,我們是一般納稅人,主要是服務行業,我八月份開了紅字發票,但是紅字發票和正數發票相抵后還是負數,增值稅申報表我該填哪幾個表?怎么填?
老師,我們小規模納稅人第三季度開局普票600122.18元,負數發票37766.47元,我該怎么填寫增值稅申報表呀?填第幾行?開局的免稅普票超過45萬二而且還有負數發票?我該怎么填寫金額
老師,我們是餐飲公司,承包了高校食堂,屬于免稅的公司,但是1月份開具了一張發票,里面還有稅款,導致現在報增值稅。銷項表中有稅額,主表中也有稅額,我把數據填寫在了免稅上,上面含有的稅額還是沒辦法遞減,應該怎么辦?
老師你好,我在申報增值稅報表時六月收入小于開票收入我可以用負數沖以前的未開票收入,現在出現的是五月我有簡易計稅 3 % 減按 2% 的收入填寫了增值稅減免稅申報表,那么六月減免稅申報表有期初余額現在主表 23 欄有減免申報表的余額,應納稅額合計欄出現減免稅額余額負數是個什么情況啊,我該怎么處理呢?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
但這個季度我們都是0稅率,負數又有負稅額,我們是填在其它免稅項目欄,是填哪個
按李總的銷售額來進行填寫,正負相抵的。
還是不知填哪個
正負銷售額,凈額填寫銷售收入 分別123行填寫,你是專票就2行 普票,就3行,就可以了
我們是免稅的,不填123行,填 12行的
如果說是免稅的話,你就直接按照正負相抵之后的金額填寫在你的十行或者是11行就可以了。