已在異地預繳的印花稅是不是在印花稅申報表里本期已繳稅額填寫
老師好!建筑公司8月外地預交了稅款,開了發票,發現進項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應補(退)稅額”就是負數了
上個月提供建筑服務在異地稅務局預繳了增值稅、附加稅、印花稅和企業所得稅,印花稅預繳金額在什么地方填寫?我在印花稅申報表中的“本期已繳稅額”添了預繳金額后提示“購銷合同的本期已繳稅額合計不能大于征收項目的實際預繳余額”這樣一段話,不知道是哪里出了問題
老師,我們之前本月預繳了印花稅156 這個月印花稅申報表我們的印花稅是180 但在填表時候,本期已繳稅額那156填寫不了,提示本期已繳稅款不能大于納稅人的已繳稅款 0 這是為什么
老師,印花稅申報表里,我公司7月在外地預繳了315,現在申報表里帶不出來,手動填本期已繳稅額欄,也填寫不上,是怎么回事啊?
老師請問,建筑兒一般納稅人,我們在申報增值稅月報,有預繳增值稅,已填入表四,主表不是應該自動帶出來的嗎?現在沒有出來,手輸也不行,是為什么呢?
在電子稅務局哪個界面可以申請核定金征收?
什么情況下,可以作為視同銷售處理?
請問外貿企業出口退稅率13調減9,差額4%沒得退的部分如何賬務處理?
老師 我想咨詢一下民間非營利企業 有企業所得稅免稅資格 這個免稅金額是填政府補助的金額還是利潤總額?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快,是所有的支出,不僅是利潤表上的,還包括預收預付以及資產類還未形成費用的
老師,建筑勞務公司可以開具建筑服務*工程施工的1%專票嗎,實際是工地標牌的銷售和安裝
給一個公司開票,他的名字換了,因為之前簽合同和做賬時的名字是一個,后面換名了,這種怎么處理
老師好,老板報銷的單據下他的借款的賬,還需要付款申請單嗎,還是直接用費用報銷單就可以
老師,如果之前法人收了100萬 ,是a公司打款過來的房租,現在我們已經開具了房租發票100萬,那請問這里100萬怎樣通過分錄核銷掉?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快
那要填寫在哪里?
對的呀,就是同學畫圈的那里
老師,預繳的是不是應自動帶出來?因為我手填上后也不行啊!我應怎么做?
你的意思是你這個第6欄填不上去嗎
是的,填不上
同學,你這個我真的沒有見過,你去稅局反饋下你的情況,一般都是可以