齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
您好,借應交稅費未交增值稅0.01貸應交稅費應交增值稅0.01
這個是因為我多計提了0.01造成的嗎
您好,也可能是多繳納了0.01
老師,應交稅費—應交增值稅有一個—0.01怎樣調整
老師你好,應交稅費-應交增值稅借方有余額怎么調整
應交稅費(應交增值稅)貸方還有-0.01但是我稅務系統上已經沒有留底進項了 我這個怎么把這個-0.01調成0,怎么調呀?
老師,“應交稅費-未交增值稅”這個科目以前年度設置成“應交稅費-應交增值稅-未交增值稅”,現在要怎樣調整好?
應交稅費—未交增值稅 貸方0.01 但實際不用繳 調整分錄怎么寫
多交的增值稅計提到什么科目
水果蔬菜的增值稅稅率是多少
月末結轉未交增值稅的會計分錄
增值稅加計抵減會計分錄
貨物運費應交增值稅嗎
銀行短期借款入賬后打入供應商賬戶,怎么做賬?
老師,去年暫估了成本,如果發票在今年無法取得,那匯算清繳是要調增的嗎?免征所得稅企業會有影響嗎?
2021年開具的發票,2025年沒完成出口退稅還能退稅嗎
為何這里的公允價值變動不是37,而是27,如果寫37可對呢
工商年檢天要數據之后,多久能公示出來
老師,您好!請問24年已經關賬了,那么25年一月份怎么建賬啊?都有哪些數據是需要從24年年末抄寫過來的啊?謝謝老師!
這個分錄應該怎么寫啊
3月報個稅,人員沒有電話在5月份報個稅時填報可以嗎?
員工工資薪金個稅申報應該按實發工資還是應發工資申報?
計提工資按實發工資還是按應發工資?
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這個是因為我多計提了0.01造成的嗎
您好,也可能是多繳納了0.01