借:營業外支出 0.01 貸:應交稅費(應交增值稅) 0.01
老師您好,請問一下,上個月有進項留底,本來這個月是要交稅的,還計提了,但是因為留底多于銷項,這個分錄怎么做啊?我知道是 借:應交稅費-未交增值稅 貸方是什么啊
應交稅費(應交增值稅)貸方還有-0.01但是我稅務系統上已經沒有留底進項了 我這個怎么把這個-0.01調成0,怎么調呀?
老師,科目余額表應交稅費_應交城市維護建設稅期末余額貸方-0.01,還有應交稅費-未交增值稅還是-0.08呢,這個都是系統計提時候出來的數據,不是人工的,要怎么調呢
老師,10月份繳納增值稅的時候系統比賬面計提的增值稅多了0.01,我10月補提了 借:主營業務收入,貸 應交稅費~應交增值稅,結果現在賬面的總收入比增值稅申報表的總收入少0.01,這個怎么調一下?是不是10月補提的這筆分錄不合適
老師,我的增值稅上月和本月都有留底,上月做的分錄是 借:應交增值稅—銷項稅額50 未交增值稅—5(留底) 貸:應交增值稅—進項稅額55, 這個月依舊有留底,我怎么去做這個留底分錄
下列各項中,構成審計證據的有()。A.被審計單位管理層編制的記賬憑證和外部取得的原始憑證B.上年度審計工作底稿中被審計單位購買固定資產的原始發票C.向被審計單位客戶寄的函證D.被審計單位管理層拒絕提供注冊會計師要求的書面聲明
我叉貨需要叉車,叉車費用計入什么科目
個體戶,有時需要從外面請司機拉貨送貨,按次算費用,結算的時候司機提供不了發票給個體戶,費用比較高司機不愿意開票承擔稅費,但司機不是個體戶員工,通過工資發放不太合適,這種情況該怎么解決,需要個體戶給司機代扣代繳個稅嗎?
老師,公司已經五六年未經營了,原來的稅務帳也是假的,很多與實際對不上。現在是帳套都弄丟了,帳套是停業之前有五六年的帳,找不回了。除了補帳有沒有其他辦法,這個公司后面不一定會經營了
老師,你好,請問外貿出口企業,一張報關單可以對應多張發票嗎?同理一張發票發票也可以對應多張報關單嗎?
老師,我們公司是小家電代理商,也是一般納稅人。我們的促銷員都是廠家的人,這個月廠家想讓我們給促銷員開工資,然后廠家再把這個工資打給我們,但是得給廠家開服務費的發票,這樣可以嗎?會不會還涉及到一些別的稅呀?
老師,所得稅匯算清繳的時候,表單選擇,以前有減免所得稅優惠明細表107040,現在沒有這張表,要選哪個了?
老師好!一般戶能不能提取現金
企業所得稅年度申報 職工薪酬支出及納稅調整明細表里面的賬載金額是貸方發生額還是借方發生額
工商年報里面的從業人數根據哪里的人數填?
可以直接做相反分錄不?老師
這個0.01只是上個會計多記了
他無中生有的0.01計入營業外支出感覺怪怪的
可以直接做相反分錄