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應交稅費(應交增值稅)貸方還有-0.01但是我稅務系統上已經沒有留底進項了 我這個怎么把這個-0.01調成0,怎么調呀?

2022-05-16 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-16 11:49

借:營業外支出 0.01 貸:應交稅費(應交增值稅) 0.01

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快賬用戶9855 追問 2022-05-16 12:02

可以直接做相反分錄不?老師

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快賬用戶9855 追問 2022-05-16 12:03

這個0.01只是上個會計多記了

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快賬用戶9855 追問 2022-05-16 12:03

他無中生有的0.01計入營業外支出感覺怪怪的

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齊紅老師 解答 2022-05-16 15:25

可以直接做相反分錄

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借:營業外支出 0.01 貸:應交稅費(應交增值稅) 0.01
2022-05-16
你好 ;? ? ? 你當月預繳當月的就會做已交稅金科目的 ;現在月末結轉 到為未交增值稅借方去 ;為啥寫負數? 去紅沖了 在結轉??
2021-11-09
借業稅金及附加,貸應交稅費,城建稅0.01。
2023-02-07
可以 什么原因有差異
2021-05-27
借銷項 未交增值稅 貸進項, 然后你的未交增值稅余額就是這個這個月和上一個月的合計。
2024-04-04
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