借應交稅費未交增值稅,貸營業外收入。
老師,應交稅費-應交增值稅(小規模)貸方科目多了0.01,即:計提的比實際繳納的多了0.01,分錄該如何做?
年底轉出未交增值稅分錄 借:應交稅費—應交增值稅(一般納稅人)—轉出未交增值稅(流動) 貸:應交稅費—未交增值稅(流動) 那實際繳稅時的分錄怎么寫
應交稅費—未交增值稅 貸方0.01 但實際不用繳 調整分錄怎么寫
賬上的應交增值稅—未交增值稅科目貸方和實際繳納的相差了0.14元,該怎么調整?
去年應交稅費應交車船稅,余額不平,貸方多了0.01,怎么做分錄調整?
老師好!一般戶能不能提取現金
企業所得稅年度申報 職工薪酬支出及納稅調整明細表里面的賬載金額是貸方發生額還是借方發生額
工商年報里面的從業人數根據哪里的人數填?
老師,你好,固定資產的后續支出,如果是車間的進入哪個科目
老師,下午好!我想請教一下您小規模升級為一般納稅人是怎么樣操作了?
老師,您好,餐飲服務業,所得稅年度匯算的時候,餐費收入填入銷售商品收入,還是放入其他
請問老師,餐飲分燒烤廳和中餐廳分別核算收入,那在中餐廳的客人點的燒烤食品屬于中餐廳的收入還是燒烤的收入?
核算業務員提成是出納還是會計核算
4月份取得發票30萬元。但是其中有10萬元是2024年應該回來的發票,報第二季度的稅怎么報?需要考慮這10萬元嗎?
老師,我在公司工作可以用精斗云嗎?免費的嗎
能通過稅金及附加調整嗎?
你好 可以的 可以的,
老師具體分錄怎么寫
借應交稅費 借稅金及附加負數
摘要怎么寫呢?老師
調整四舍五入的增值稅差異。