同學(xué)你好 有分包額的差額計(jì)稅 沒有的不適用差額計(jì)稅
請(qǐng)教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業(yè)務(wù),在項(xiàng)目地預(yù)繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務(wù)*工程服務(wù)或建筑服務(wù)費(fèi)”的才可以嗎?我們公司是把運(yùn)送沙石的勞務(wù)外包給運(yùn)輸個(gè)體戶了,他給我們開的“*運(yùn)輸服務(wù)”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預(yù)繳嗎?就是說比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會(huì)交7.8.9的稅,就是說這個(gè)稅她還沒交,我去項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預(yù)繳嗎?當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)會(huì)不會(huì)以她還沒交稅不認(rèn)我這個(gè)差額分包?
你好老師 我想請(qǐng)問建筑業(yè)如何申報(bào)增值稅,怎么判定需不需要差額征稅,我公司本月開票了工程服務(wù)費(fèi)以及雨水管道檢測(cè)費(fèi),請(qǐng)問是否應(yīng)差額征稅?
老師,我們是建筑裝飾公司,承接的項(xiàng)目金額10萬以內(nèi)的承包給了個(gè)人。個(gè)人在微信稅務(wù)局代開了項(xiàng)目經(jīng)營地的經(jīng)營所得的發(fā)票,稅目是按”建筑服務(wù)”施工費(fèi)”或者”工程費(fèi)”。那么請(qǐng)問老師,1,這種操作在稅法層面來說,合規(guī)嗎?2/,如果是異地項(xiàng)目,還需要預(yù)繳增值稅,以及需要做異地的個(gè)稅的全額全員明細(xì)申報(bào)嗎?
老師,我公司是建筑服務(wù)行業(yè),我們承包的項(xiàng)目是簡易征收計(jì)稅,開3%建筑服務(wù)發(fā)票,可以差額計(jì)稅,現(xiàn)在甲方要求更改合同,導(dǎo)致我們開回來可抵扣作差額計(jì)稅的勞務(wù)分包多開了發(fā)票,如果要求對(duì)方?jīng)_紅上月開出的發(fā)票,對(duì)方具體要怎么做?對(duì)方問怎么把之前申報(bào)繳納的稅款申請(qǐng)退稅?
老師,我們公司是做勞務(wù)派遣的公司,開票選擇差額征稅,現(xiàn)收到個(gè)稅申訴,工資部分需要剔除,增值稅申報(bào)表更正申報(bào),請(qǐng)問下更正申報(bào)的時(shí)候只需要改銷項(xiàng)稅額就可以了嗎?銷售額不用改,比如工資5000,簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額增加238.10元(5000/1.05*0.05)
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí),會(huì)計(jì)怎么入賬
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動(dòng)產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動(dòng)產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每兩年消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動(dòng)產(chǎn)用于行政管理部門,該不動(dòng)產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計(jì)提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄.要全程跟會(huì)計(jì)分錄
老師,年末壞賬準(zhǔn)備有60,為什么信用減值損失是-60
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動(dòng)產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動(dòng)產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每兩年消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動(dòng)產(chǎn)用于行政管理部門,該不動(dòng)產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計(jì)提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄.,要全程
凈資產(chǎn)增長率是指所有者權(quán)益增長額與期初所有者權(quán)益的比率
我們?nèi)ツ曜鲩T窗工程開了發(fā)票,甲方把28萬I工程款以人工工資形式代發(fā)并由我公司申報(bào)個(gè)稅,這筆款怎么計(jì)帳?
老師我司收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅然后三月申請(qǐng)的四月才到賬這個(gè)手學(xué)費(fèi)是需要申報(bào)增值稅嗎是申報(bào)在三月的所屬期還是四月所屬期
我這邊有一個(gè)小規(guī)模的公司,他是搞搞養(yǎng)殖鴨業(yè)的,然后這季度報(bào)稅。我是想看,因?yàn)榫W(wǎng)上查的說農(nóng)業(yè)方面的有優(yōu)惠。我一查說免增值稅呀,免企業(yè)所得稅呀,我就看問是怎么申報(bào)的看還是就是小規(guī)模的話看。 我是看看是需要怎么申報(bào)的,看是就是像平時(shí)一樣的報(bào)報(bào)收入啊。然后他收收還是按沒有沒有開票的話,還是就按照收入的一個(gè)點(diǎn)增收增值稅呀。然后印花稅之類的。
房租和物業(yè)費(fèi)需要攤銷嗎
老師,我本月開票額度少10萬,下個(gè)月少50萬,這個(gè)是當(dāng)月申請(qǐng)還是一次性申請(qǐng)調(diào)整增加50萬
有分包給別人的管道檢測(cè)勞務(wù)分包合同,是否對(duì)的差額計(jì)稅
那就可以差額征稅,以你獲取的價(jià)款減去分包額以后。計(jì)算應(yīng)交的增值稅。
直接選擇差額征稅嗎 要不要去稅務(wù)局備案
差額征稅不需要去稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,直接申報(bào)的時(shí)候享受。
建筑類企業(yè)是只要有分包就可以差額征稅嗎?還是要看分包的是什么
只要有分包就可以差額征稅 稅法沒有規(guī)定具體的分包范圍