這個是專票,對方認證了嗎?
請教一下老師建筑業分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業務,在項目地預繳3%,1.收到的分包發票必須是“*建筑服務*工程服務或建筑服務費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預繳稅款,非得拿到的分包發票已經交了稅的發票我才能差額開票預繳嗎?就是說比如現在9月,我拿到小規模給我開的8月的分包發票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預繳嗎?當地稅務機關會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包?
老師您好,之前一個項目本可以簡易計稅開票申報增值稅,但是按了一般納稅人工程服務9%增值稅稅率開票并申報,是10月份的,現在12月才發現,該如何更正申報,我要做的是 1,通知甲方一聲,看對方是否認證抵扣進項了 2,12月開紅字發票沖回,如已經抵扣了,則讓對方開紅字信息表給我們,然后重新按簡易計稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報表 是否有漏什么?
老師,我們新開辦了一個建筑裝飾公司,小規模納稅人,營業范圍里有勞務分包,但我們還沒有辦理分包資質, 1.可以這樣開*建筑服務*勞務分包款? 2.勞務分包資質是建設方要求的么? 3.我們新接的這個項目是清包工,開票的話可以選擇開專票3%,也可以選擇免稅,對吧? 4.我不明白的是:若這個項目選了專票3%,下個項目還能選擇免稅么? 5.勞務分包還能開別的稅率發票么?差額征稅5%
老師我們是建筑安排企業,現在跟甲方簽訂了一個合同又有建筑服務,又有銷售材料服務。 項目在國外,所以開建筑服務給甲方是免稅,開具銷售材料給甲方的發票是13%(我公司先從國內采購,然后再銷售給甲方,甲方可以憑我公司開具的材料發票退稅)現在是我收了好多進項材料發票,甲方沒有要求我們開材料發票,所以我收到的材料發票就沒有對應開具給甲方,那我手上收到的材料發票能不能先入賬 應該如何入賬,例如,我手上收到了一張材料發票,金額88495.58 稅額11504.42 價稅合計100000元 找郭老師
老師,我公司是建筑服務行業,我們承包的項目是簡易征收計稅,開3%建筑服務發票,可以差額計稅,現在甲方要求更改合同,導致我們開回來可抵扣作差額計稅的勞務分包多開了發票,如果要求對方沖紅上月開出的發票,對方具體要怎么做?對方問怎么把之前申報繳納的稅款申請退稅?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
老師,營業收入凈額是什么意思?
三個人購買一個公司70%股份,金額1500萬元,其中這三個人a占10%股份,請問a需要投資多少金額
三個人人購買一個公司70%股本1500萬。原股東投資500萬。其中投資1500萬要占10%股份,請問10%出資多少金額
出售股本高于投資股本,溢價記入那個科目
麻煩問一下老師,小規模發生無票收入,怎么做分錄,計提增值稅怎么做?
進項票8個點買進來,票面13個點,我要交多少稅
購進玉米混干之后銷售,那么記賬是按購進發票上面的數量入庫,還是烘干后的數量入庫
這為啥都是 200 的??14% 啊啊啊啊
對方開的也是3%的建筑服務工程款普增值稅發票
你好,發票收回來全部紅沖,再重新開,然后你申報的時候一個正數一個負數,差額按照負數來申報,能不能退回,你看下應補稅款是一個負數吧,大部分一般納稅人是不給退的。