你好 1.? 可以的。 分包可以按這個開; 記得發票欄備注清楚 ; 2;? ?是的。需要有資質? ; 這個本身也是開展業務 當地建設部門要求的? ?3;? ? 你們目前是可以按免稅普票開; 或者是按3%專票開的 ; 4;? ?如果你 開專票 看你們是否放棄免稅; 放棄免稅的話; 就沒法開免稅了? ?5;? ?差額可以的;??勞務分包商為小規模納稅人的,“營改增”后其征收率統一為3%
請教一下老師建筑業分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業務,在項目地預繳3%,1.收到的分包發票必須是“*建筑服務*工程服務或建筑服務費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預繳稅款,非得拿到的分包發票已經交了稅的發票我才能差額開票預繳嗎?就是說比如現在9月,我拿到小規模給我開的8月的分包發票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預繳嗎?當地稅務機關會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包?
老師,我今天在抖音上看到了這樣一段話,因為我們正好是老板個人接了甲方的房建項目,掛靠在了建筑公司,我想問一下,這段話有可行性嗎?不用擔心資質問題嗎? 建筑企業分包,分包方可以在勞務稅收地設立勞務公司,清包工方式,簡易計稅,開具3%的專票給甲方抵扣, 上千萬的項目在勞務公司下設立勞務分包隊,以個體戶或個人獨資企業的形式開具1%的專票給甲方抵扣 幾百萬的項目個體戶或者個人獨資企業可以和勞務公司合作,核定征收
我們公司是一般納稅人,然后經營范圍有勞務分包,我們幕后老板分包了一個工程,需要給施工單位開建筑勞務發票,我們公司就開出去3%的建筑勞務發票,然后由包工頭代開的個人抬頭的勞務發票給我們公司,作為成本,這樣在稅務角度是否合理? 還是說開勞務發票是不是同時包括營業范圍有建筑勞務,另外還要辦理勞務資質證才能開建筑勞務發票?
老師,我們新開辦了一個建筑裝飾公司,小規模納稅人,營業范圍里有勞務分包,但我們還沒有辦理分包資質, 1.可以這樣開*建筑服務*勞務分包款? 2.勞務分包資質是建設方要求的么? 3.我們新接的這個項目是清包工,開票的話可以選擇開專票3%,也可以選擇免稅,對吧? 4.我不明白的是:若這個項目選了專票3%,下個項目還能選擇免稅么? 5.勞務分包還能開別的稅率發票么?差額征稅5%
王雁鳴老師,一般納稅人下的建筑公司把一個項目的勞務分包給了勞務公司,那么這個項目就屬于一般納稅人下的簡易計稅,這個項目的進項票就不能抵扣了,但建筑公司可以開3%的建筑服務-建筑勞務票,也可以扣除分包款繳稅,是這樣嗎?老師,建筑公司是一般納稅人下一般計稅,上次說的一般納稅人也可以選擇簡易計稅呀
我不小心把4月份得一張費用票做到了3月份的賬里,已經繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風險推送說營業外支出調整異常,我該怎么辦
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
24年工資支出總額,工商年報填應付職工薪酬借方還是貸方 24年無計提工資,23年計提的未發完,在24年發,24年發了20000元。 工商年報應該報哪個數
老師您好!請問申報企業所得稅預交表時,可以填寫9彌補以前年度虧損 嗎?,填報金額=23年企業所得稅年報-企業所得稅彌補虧損明細表中的 可結轉以后年度彌補虧損的虧損額合計金額+24年1-12月凈利潤虧損金額嗎?(24年企業所得稅年報還沒申報)
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
老師,計提工資,包含社保等個人承擔部分,該怎么做分錄
1.備注欄里:項目名稱和項目地址,對吧? 5.差額5%是一般納稅人的么還是勞務派遣呀?弄不清楚,勞務派遣和勞務分包
?你好1. 是的? ; 5.? ?勞務派遣 是 差額按5% ; 勞務分包:一般納稅人提供建筑服務,選擇適用簡易計稅方法計稅的,應以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%的征收率計算應納稅額.
好的,謝謝老師!
不客氣的; 幫到你就好;? ??