增值稅 銷售自產鴨及鴨蛋等免稅,申報時將免稅銷售額填主表第 12 欄 “其他免稅銷售額”,填《增值稅減免稅申報明細表》對應農業免稅代碼及銷售額。登錄電子稅局按引導操作申報。 企業所得稅 從事養鴨所得免稅。登錄電子稅局,報送財報后,在預繳申報表填營收等數據,在減免稅欄填減免稅額申報。 印花稅 無應稅合同無需繳;有則按合同金額和稅率算稅,登錄電子稅局對應模塊填計稅金額申報。
老師,你好。我想問一下,就是我去異地,因為我是小規模的嘛,然后我去異地預繳稅款,然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預繳了企業所得稅,個稅和印花稅,然后我這個月我也是開了發票給對方。那我下個月的話,我申報的話是要申報什么稅呢?我增值稅要申報是嗎,那我要是我沒有交增值稅,因為我預繳的話增值稅是零,那我下個月申報增值稅的時候。我是按發票上面來申報嗎?
這個企業所得稅匯算清繳的時候,點申報的時候,彈出來這個提示,用不用管呀?直接確認提交嗎?因為我看這個,他說當年增值稅收入與100000營業收入和營業外收入的金額差異過大,那增值稅報表沒有包括業外收入啊,差額就是營業外收入這部分呀,也沒錯吧?然后5000表第1行第3類收入類,調整金額,這個我們是0,然后5010表吧,我們根本就沒有勾選。
請問老師,小規模,我點我要辦稅的時候,只有增值稅的一個主表,然后都不用填,帶入的,連帶附表一起帶入的,然后就企業說的稅,在然后就是工會經費,和殘保金,然后上傳財報,我這邊就沒有看見有其他需要申報的了,印花稅這些我都沒有看見其他的了,請問老師我的申報是不是就完畢了
老師,幫我看看這個增值稅申報表,這是自動生成的報表,我這個季度開票一共1958660,這上面申成的也對著呢,然后我還有30000的未開票收入填到那一欄?我們是小規模納稅人。
老師,問下,有個小規模納稅人,他是23年4—6月預收到款項,然后2季度我增值稅給申報的免稅收入,然后后來開票了,就按開票金額申報增值稅了,這個我需要修改一下2季度和三季度的增值稅申報表對吧
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票