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老師,我們公司是做勞務派遣的公司,開票選擇差額征稅,現收到個稅申訴,工資部分需要剔除,增值稅申報表更正申報,請問下更正申報的時候只需要改銷項稅額就可以了嗎?銷售額不用改,比如工資5000,簡易計稅辦法計算的應納稅額增加238.10元(5000/1.05*0.05)

2024-08-14 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-14 08:48

收入和扣除都需要扣減去 工資少了 你的收入和成本都要減少。

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快賬用戶6664 追問 2024-08-15 08:05

老師,請問下往年成本不能稅前扣除,需不需要改當年季度企業所得稅申報表?還是直接改當年企業所得稅年度納稅調增表呀?

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齊紅老師 解答 2024-08-15 08:10

你好 匯算清繳納稅調增就可以了

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收入和扣除都需要扣減去 工資少了 你的收入和成本都要減少。
2024-08-14
你好;? 你增值稅按扣除后的金額來報的; 你 企業所得稅是根據你做賬的營業收入 減去營業成本來體現的 ;分別去寫哈? ?
2023-03-16
自開也是專票嗎這個?自開啥發票
2020-09-19
同學您好 如果賬套不改憑證而僅更改報表,這種做法是不規范的,可能會導致后續更多問題。 從正確的會計處理角度來說,所得稅計提應該按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額,在符合稅法規定的基礎上準確計算應納稅所得額后計提所得稅。 但由于你們已經進行了年報調整并補繳了所得稅,這種情況下如果不調整賬套憑證而直接改報表,容易造成數據混亂和不一致。建議與稅務部門溝通,說明實際情況,盡量采取規范的會計處理方法,調整賬套憑證以確保財務數據的準確性和連貫性。同時,應重視稅務合規,避免類似瞞報收入的情況再次發生。
2024-08-30
你是不是沒有填寫減免的2%? 減免的2%在主標應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額里面的
2024-09-11
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