你好 之前的得去稅務(wù)局繳納 你這個是半年報
老師 我單位城鎮(zhèn)土地使用稅今年3月份本來就應(yīng)該繳納了,但是我現(xiàn)在才做的信息采集,申報的時候顯示的稅款所屬期是從7月1號到12月31號 為什么是這樣呢,以前的怎么補呢
老師,有個問題,就是,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1154.6,15號更正申報的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。由于申報個稅的時候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個稅金額合計就是14號扣款的1154.6這個金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個賬我該怎么調(diào)一下?
老師,有個問題,就是,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1154.6,15號更正申報的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。由于申報個稅的時候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個稅金額合計就是14號扣款的1154.6這個金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個賬我該怎么調(diào)一下?
老師 請問一下我前兩天申報了一個買賣合同按期申報的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報實收資本印花稅,提示這個也是按期申報,然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報,只能去更正前幾天申報的那個印花稅,然后我點進去更正 前幾天買賣合同那個印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實收資本印花稅增加進去 提交的時候顯示應(yīng)補繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個怎么辦呢?
大家好請教一下小規(guī)模24年9月到現(xiàn)在支出也沒開發(fā)票除了納稅調(diào)增還有啥單據(jù)能替代發(fā)票嘛對方是個人采購款都是5萬左右個人怎么入賬稅前抵扣
老師,問一下我22年暫估的成本分錄是借庫存商品-暫估49600貸應(yīng)付賬款_暫估49600借主營業(yè)務(wù)成本4900貸庫存商品49600今年收到了進貨發(fā)票50425怎么沖22年的分錄?分錄老師寫一下
老師個體工商戶把查賬征收改成核定征收呢?
請問老師,季末報財務(wù)報表業(yè)務(wù)活動表的本月數(shù)是3月份的發(fā)生數(shù)嗎?
取得的加油票是專用發(fā)票,需要交印花稅嗎
老師,資產(chǎn)負債表申報表的年初余額系統(tǒng)自帶的金額和賬里的資產(chǎn)負債表金額不同,這怎么辦?
老師你好,銷售蔬菜需要繳納印花稅嗎?
@郭老師 我們這有個實習(xí)生,是否扣除減除費用,我選是還是否呢?這個按勞務(wù)報酬申報個稅嗎?
老師好請教一下小規(guī)模24年9月到現(xiàn)在支出也沒開發(fā)票除了納稅調(diào)增還有啥單據(jù)能替代發(fā)票嘛
老師,我的這個公式里C列加個@才能得到數(shù)值,不加@返回的是#SPILL!這是什么原因啊?
老師 小規(guī)模納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅可以減半吧 我7月1號-12月31號的 小規(guī)模納稅人城鎮(zhèn)土地使用稅減半了 但是我補的是3月份到6月份的 他沒有給減半小規(guī)模 那是為什么呢
可以 你在那里補的 19年開始就可以
采集是自己在電子稅務(wù)局采集的 然后申報的這些個數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動帶出來的 ,補的稅款沒有減半,后面也沒有自己可以修改的地方
有選擇是否小規(guī)模的地方嗎
老師看,優(yōu)惠政策是系統(tǒng)帶出來的,整張申報表沒有自己可以修改的地方
老師 是不是因為這個下半年的我填了一個減免稅明細申報表,補的上半年四個月份的 因為申報期已經(jīng)過了 就沒有減免稅申報表了, 是不是因為這個所以補稅的那幾個月不能減半了
不是 你看你的第四行 是否哪里選擇的是吧 補的那個申報表你打開
不是 老師 那個減免稅申報的所屬期是7月1號-12月31號 但是打開這個納稅申報表的總表里頭有一個往期城鎮(zhèn)土地使用稅 我想著這就是補以前月份的稅呢 ,至于這個總表里頭的減免稅政策和代碼是系統(tǒng)自動帶的
之前的補補不了 你的稅種認定開始月份就是七月份之后的 之前的去稅務(wù)局補
老師在電子稅務(wù)局之前的城鎮(zhèn)土地使用稅是可以補的 就是它會直接顯示在那個申報表里頭 顯示在往期城鎮(zhèn)土地使用稅里頭 而且申報的時候 這個往期的城鎮(zhèn)土地使用稅的稅款也可以申報 就是這個往期的城鎮(zhèn)土地使用稅不能減半
你好 去稅務(wù)局申報吧