多寫一個萬吧?專票填寫2行等于1行,普通發票不含稅填寫10行,你開稅率多少?
廣告公司,小規模企業,一季度專票開了不含稅收入78000,普票開了不含稅收入120000萬,我納稅增值稅報表應該怎么填
老師,我們是小規模納稅人,本季度開具普票不含稅收入是22970.3 開具的專票不含稅收入是64356.44 沒有超起征點,怎么報增值稅了?
小規模納稅人季報,填寫增值稅申報表,這個季度普票不含稅金額開了十萬,專票不含稅金額開了5萬,那我15行,本期應納稅額填寫多少
老師我是小規模企業 專票開了42萬按3%稅率交,普票開了12萬,發票上沒稅率,那填增值稅報表時已經季度超過45萬了,普票12萬是不是換算成不含稅價填116504.85填收入呢
老師好,建筑勞務公司小規模納稅人一季度開出3%增值稅專票不含稅收入50394.61元,1%普票不含稅收入693069.30元,增值稅申報表怎么填
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
嗯嗯,多一個萬。專票一個點,普票有的3個點,有的1個點。
這個是我7月份開票系統,普票開出來的數據。假設這就是一個季度的數據。我專票開了78000,報表具體的應該怎么填啊?謝謝
專票78000填寫1行等于2行, 1%對應不含稅銷售額78000*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
普通發票這個稅額自動生成3%忽略就可以,不按你們實際寫