同學(xué)你好 1.這個(gè)計(jì)入工資里面不用發(fā)票或者計(jì)入差旅費(fèi)補(bǔ)助也不用發(fā)票 可以稅前扣除的 2.可以的 3.你們公司名下有車嗎?有的話可以
老師,員工報(bào)銷差旅費(fèi)收到一張住宿費(fèi)發(fā)票,稅率是1%,稅額是14塊多。今年12月31日前餐飲住宿業(yè)是免稅的,說免稅收入進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。這張發(fā)票是有稅額的,說明對方選擇沒有享受這個(gè)免稅優(yōu)惠,我們收到這發(fā)票是可以抵扣的吧?
老師您好!差旅費(fèi)中的誤餐補(bǔ)助沒有任何票據(jù),計(jì)入管理費(fèi)——差旅費(fèi)能不能稅前扣除?謝謝! 還有,差旅費(fèi)中的賓館住宿普通發(fā)票,應(yīng)該能夠稅前扣除吧? 另外,取得的通行費(fèi)專用發(fā)票這個(gè)能不能稅前扣除?能不能抵扣增值稅?
老師您好!總公司名下有車,分公司名下沒有車,分公司差旅費(fèi)中的通行費(fèi)專用發(fā)票能不能稅前列支和抵扣增值稅?謝謝!
管理費(fèi)里業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi),廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),工會費(fèi),教育經(jīng)費(fèi)有規(guī)定扣除率。差旅費(fèi)是不是沒有,全年餐費(fèi)車票住宿等費(fèi)用能全額抵費(fèi)用?差旅費(fèi)的住宿增值稅專用發(fā)票己經(jīng)抵扣稅額,那差旅費(fèi)入賬是不含稅那部分嗎?
老師,您好,老板出差回來沒有取得機(jī)票,超過時(shí)間了,只有住宿費(fèi)的專用發(fā)票,能不能報(bào)銷并在所得稅前扣除?
老師一般納稅人不管差額征收還是簡易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)都不能扣除是吧
老師那一般納稅人勞務(wù)公司選擇簡易計(jì)稅還可以差額征收嗎?這樣的話是不是就是5個(gè)點(diǎn)稅率如果勞務(wù)公司和甲方簽訂的是9個(gè)點(diǎn)開票合同,然后差額征收就是按9個(gè)點(diǎn)算,不能簡易計(jì)稅
老師您好,我想問下就是我在3月份收到了一張二手車銷售發(fā)票金額1000元,然后這個(gè)清理我最后做了營業(yè)外支出,申報(bào)增值稅是3%減按2%計(jì)算繳納的,現(xiàn)在是稅務(wù)系統(tǒng)全量發(fā)票查詢一個(gè)季度的收入這1000元包含進(jìn)去了,但是我做賬沒有在收入包含進(jìn)去1000元,我想咨詢下這1000元我要不要申報(bào)企業(yè)所得稅
老師,個(gè)體戶開出36.5萬1%增值稅發(fā)票,對方匯入36.5萬,個(gè)體戶法人想把這個(gè)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶里,需要扣除多少后轉(zhuǎn)給他,個(gè)體戶賬戶才不虧啊
注冊資本未實(shí)繳的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要做會計(jì)分錄嗎,如需要應(yīng)該怎樣記賬
A公司有一項(xiàng)設(shè)備,原始價(jià)值為50萬元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)殘值率為10%,個(gè)年凈現(xiàn)金流量如圖5-11所示。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算內(nèi)涵報(bào)酬率(可先設(shè)i=20%)
老師國家年度公示時(shí)間是多少
老師,你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說工資不能扣除了,是一般納稅人建筑勞務(wù)公司
年報(bào)時(shí)間2025老師是到
公司進(jìn)口的貨物,海關(guān)增值稅專用繳款書,在 全量發(fā)票查詢-取得發(fā)票 能看出來嗎?
老師,我們公司名下有車,取得的通行費(fèi)專用發(fā)票可以稅前扣除,也可以抵扣增值稅嗎?
可以的,這個(gè)可以抵扣
老師我給您添麻煩了,我得確認(rèn)好。就是說這個(gè)通行費(fèi)專用發(fā)票,所得稅和增值稅都能用它抵扣?
不含稅的部分是做費(fèi)用可以少交所得稅,增值稅是可以抵扣銷項(xiàng),少交增值稅
好的老師謝謝您! 這里抵扣增值稅應(yīng)該按幾個(gè)點(diǎn)來抵扣? 抵扣兩稅的分錄是不是就是 借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi)(交通費(fèi)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
這個(gè)是按照九個(gè)點(diǎn)的哦
我懂了,謝謝您老師。 還有一個(gè)問題請教您。 如果公司名下沒有車,出差人差旅費(fèi)報(bào)銷單上粘貼的通行費(fèi)專用發(fā)票,還能不能用來抵扣增值稅和所得稅扣除了?
不能,這個(gè)需要調(diào)增,如果開了租車費(fèi)發(fā)票,有租車合同也是可以的
好的老師我懂了,最后一個(gè)問題請教您。 差旅費(fèi)報(bào)銷單中的誤餐補(bǔ)助如果計(jì)入工資,會不會影響到個(gè)人所得稅?
同學(xué)你好 這個(gè)不交個(gè)稅的,計(jì)入差旅費(fèi)補(bǔ)助就行