只要專票上有稅額,就應該可以抵扣。
老師好!我們是旅行社,現在疫情期間享受免稅政策,之前收到的住宿類專票都不做抵扣,直接轉出的,這個月開了一張增值稅專票,是航空公司返利的發票,我做營業外收入嗎?,還有能用進項票抵扣嗎?稅局之前說最近免稅是不能用抵扣發票的,我這種情況能用來抵扣嗎?
老師,員工報銷差旅費收到一張住宿費發票,稅率是1%,稅額是14塊多。今年12月31日前餐飲住宿業是免稅的,說免稅收入進項不能抵扣。這張發票是有稅額的,說明對方選擇沒有享受這個免稅優惠,我們收到這發票是可以抵扣的吧?
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發票,這個進項發票沒有規定說1%稅點的進項發票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
根據增值稅法律制度的規定,下列各項中,不得開具增值稅專用發票的有( )。(多選) A一般納稅人從事金融商品轉讓業務 B提供旅游服務選擇差額計稅的納稅人,向旅游服務購買方收取并支付給其他單位的住宿費 C小規模納稅人提供應稅勞務 D提供經紀代理服務的納稅人,向委托方收取的政府性基金 【答案】ABD 老師為什么B是對的,我知道住宿費可以抵,但你享受了差額計稅,享受優惠的,還可以開抵扣的?
您好老師,我們公司是做政府ppp項目工程的,投資建了一個學校,有十年運營期,盈利模式一個是政府付費,然后一個運營收入是學生的住宿費,住宿費可以開免稅發票,那進項稅抵扣時有一部分肯定是不能抵扣的,這個該怎么區分呢?如果按宿舍樓的面積區分,那進項稅不能抵扣的太多了,望老師幫忙解答謝謝。
已折完的固定資產 多折舊了8個月 所得稅匯算時要納稅調增嘛
計提成本,如果是4月計提了成本,但實際8月才進行支付甚至次年2月進行支付,這樣可以嗎,4月計提成本是沒有發票的
一般納稅人的抗癌藥品簡易計稅3%,增值稅進項專票還可以抵扣嗎
老師,我面試去一家公司,我中午在想這些您看可以不?,這些銷售,以后是不是也可以做分析、做排行榜等等,還有后期的客戶拿貨不知道現在這一塊有沒有給銷售去算提成,我覺得相應的算些提成,銷售才能動力去推后期的物料
個體戶開具房屋租賃發票需要交哪些稅,稅點是多少
老師匯算清繳時營業外收入中,我們屬于高新技術企業政府給補了30萬,可以填到政府補助利得,還是其他
老師,沒進出口權的公司,支付報關公司通關服務費正常嗎
老師,麻煩幫忙看看,從業人員包含經營者嗎?
老師,年報需要調整的是營業外支出,那是資產負債表要調整還是利潤表要調整
甲公司給乙公司付款2萬,甲公司又給乙公司開票2萬,這樣能平賬嘛?