你好!是的。這些都直接入費用,費用化
研發部門,報銷本部門的快遞費,計入哪個科目明細,是管理費用~快遞費;還是研發支出-費用化_其他費用_快遞費,月末將研發支出歸集管理費用,公司研發很多東西,但目前只有一個立項在給對方研發,其他都是研究中,這種關于科技研發部法發生所有費用都是放研發支出-費用化嗎
我剛接觸一家高企,公司技術部門有幾位員工,他們的工資我直接記入研發支出-研發人員工資嗎?等年底了再轉到資本費用化嗎?還是直接記入管理費用分錄下的二級科目里的研發支出?
老師,有關于研發費用如何化分資本化支出還是費用化支出問題請教一下。我公司做一個研發項目有A、B、C、D四個方案,研究周期可能要兩三年,那么當年產生的支出都要計入管理費用下嗎?假設如果我第三年的時候有其中一個B方案進入開發階段并形成了無形資產的話,那有關B方案前面發生的研究費用部分是否要從管理費用轉入到資本化支出,跟后期B方案的開發階段支出一起計入到資本化支出合計形成無形資產的成本下呢?
老師我又來了,不好意思,因為我們要申請高新技術企業,對研發費用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發部門發生的一切費用(不管是否可以加計扣除)都進研發支出。有一個問題之前的老師說不可加計扣除的業務交際費、辦公費等但又是研發部發生的,直接計管理費用--業務交際費就可以了,我想確認這種研發部門發生的不可加計扣除的業務交際費到底是計管理費用--業務交際費,還是計入管理費用--研發支出--業務交際費啊
8.2021年度公司會計歸集入賬B軟件研發項目費用化研發投入5000000.00元,其中:人員人工費用4254700.00(直接從事研發活動人員工資薪金3112436.00元,直接從事研發活動人員五險一金1142264.00元),研發活動直接消耗材料費用200000.00元、用于試制產品的檢驗費50000.00元;用于研發活動的儀器的折舊費120000.00元;用于研發活動的軟件的攤銷費用375300.00元。該項目研發費用都為國內發生的研究開發。。(備注:2021年企業研發費用全部做費用化支出處理這個題目在企業所得稅申報時如何填寫申報表
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
請問老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據,繳款碼填哪個啊,試看好幾次都說不對,謝謝
老師,我想問一下,我們公司是小企業會計準則,我填2024年財務年報的時候,利潤表里管理費用的業務招待費我填了我報表實際數,但是我銷售費用里也有業務招待費數據,它沒顯示,我填完了就去填企業所得稅匯算表,A105000表扣除類業務招待費支出那里賬載金額我填了兩個類目下業務招待費加總數,它提示我不對,我不明白年報里面只有管理費用類目下的業務招待費,那我銷售費用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤表季報,上期金額填報的是上個季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請老師看看這張科目余額表,其他應收款貸方發生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師
不放管理費用啊?那我每個月季度申報財務報表的時候,填寫管理費用的時候,其中有業務招待費,其中有研發費用,這個我需要填寫嗎
你好!是先計入研發支出,然后轉入管理費用。
嗯嗯 每個月月末轉嗎?那報財務報表的時候需要填寫研究費用金額嗎
你好!你是說在哪個表上填
季度財務報表
你好!這個看你的報表上有沒有單獨列這個科目了,正常是不需要單獨寫研究費用。
沒有單獨列支 但是管理費用下面有顯示 其中業務招待費是多少 其中研究費用多少
你好!這個是要填的了。你有發生就填。不過也有的不填,只填管理費用項目。一般這個不查。
老師,就是我們公司9月簽訂房租合同六萬,合同金額是六萬,其中有保證金等,那么我十月報印花稅是按照六萬計算嗎?是每個月都需要按照六萬申報印花稅還是只是本月申報一次就行
您好!只需要一次申報6萬就行了。
謝謝老師,好評
你好!不用客氣的了。謝謝好評