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我看到實操里面,就是那個進項的票,為什么有的直接做應交稅費-應交增值稅-進項稅額?有的做應交稅費-待認證進項稅額?

2020-10-14 07:22
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齊紅老師

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2020-10-14 07:22

您好 如果當時收到發(fā)票就認證抵扣計入應交稅費-應交增值稅-進項稅 收到的時候暫時不抵扣計入應交稅費-待認證進項稅額

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快賬用戶3137 追問 2020-10-14 07:29

嗯,那應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出在貸方是不是相當銷項稅額?這個科目怎么結平?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 07:57

應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出在貸方是相當于把已經(jīng)抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出來 這個科目年末的時候跟銷項稅額 進項稅額結平

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您好 如果當時收到發(fā)票就認證抵扣計入應交稅費-應交增值稅-進項稅 收到的時候暫時不抵扣計入應交稅費-待認證進項稅額
2020-10-14
你好 原來沒認證時記待認證借方 , 后面認證了就記在貸方??
2021-06-19
您好,現(xiàn)在待抵扣進項稅不用了 如果會計拿到憑證時,后面沒有發(fā)票,但是要確認費用,那就會有待認證進項稅額科目了
2020-12-10
同學您好,認證的分錄是這樣處理的
2022-03-30
同學你好 這個不需要的
2022-08-02
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